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大发体育投注:审计局关于中共大发体育投注:委巡察工作领导小组办公室2020年度部门预算执行情况的审计结果

发布机构:区审计局 发布时间: 2021-11-15 11:03 字体: [ ]

根据《中华人民共和国审计法》规定,大发体育投注:审计局于2021年4月至5月对中共大发体育投注:委巡察工作领导小组办公室(以下简称区委巡察办)2020年度部门预算执行情况进行了就地审计,现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

(一)财政预决算情况

区委巡察办2020年度决算总收入432.28万元,决算列报支出429.51万元(人员经费246.24万元、公用经费32.67万元、项目支出150.60万元),列年末结转结余2.77万元,当年决算收支平衡。

(二)资产负债情况

截至2020年12月31日,资产总计38.16万元,其中:银行存款2.12万元;财政应返还额度2.66万元;固定资产净值33.38万元。

负债和净资产总计38.16万元,其中:应付职工薪酬1.68万元;其他应付款0.77万元;累计盈余35.71万元。

(三)三公经费支出情况

2020年年初预算公务接待费9万元,年末决算数0.67万元。公车改革后,无保留公务用车,无公务用车运行维护费;无因公出国出境费用。

审计结果表明,在本次审计范围内,区委巡察办提供的财务资料基本真实地反映了其财务收支状况,财政财务收支基本符合预算法、会计法及相关财经法律法规的规定;预、决算报表编制符合相关的会计准则和现行财务会计制度;内部控制较健全,建立了财务管理、差旅费及食宿费管理、固定资产管理、政府采购管理等制度,在进行集体决策、财务核算时基本能按照相关制度执行。

二、审计发现的主要问题

(一)项目支出用于开支基本支出。

(二)未使用公务卡结算。

(三)资产管理不规范。

(四)未按规定开展内部审计工作。

三、审计处理情况及建议

对此次审计发现的问题,大发体育投注:审计局已依法出具了审计报告,并建议区委巡察办加强财政专项资金管理、加强内部制度建设、按照相关要求建立内部审计机构。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,整改结果由区委巡察办向社会公告。

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