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大发体育在线:教育局2019年度部门预算执行情况 审计结果
发布时间: 2021-01-07   来源: 区审计局   信息类型: 督查审计    浏览量:次
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根据《中华人民共和国审计法》规定,区审计局于2020年4月26日至2020年6月5日,对大发体育投注:教育局(以下简称区教育局)2019年度部门预算执行情况进行了审计。

一、基本情况

(一)财政预决算情况

1.收支决算情况

区教育系统财政决算收入总计93353.54万元,当年决算支出合计74439.38万元,年末结转结余18914.16万元。

区教育局机关决算收入总计13279.69万元,当年决算支出合计9565.85万元,年末结转结余3713.84万元。

2.资产负债情况

截至2019年12月31日,区教育系统资产合计107420.29万元,负债合计9957.24万元,净资产合计97463.05万元。

区教育局机关资产合计4001.71万元,负债合计106.99万元,净资产合计3894.72万元。

(二)三公经费支出情况

区教育局机关三公经费支出合计6.36万元(无保留公务用车)。其中:因公出国(境)费1.56万元(1批次1人);公务接待费4.80万元(接待37批次、598人)。

审计结果表明,在本次审计范围内,区教育局提供的财务资料基本真实地反映了其财务收支状况,财政财务收支基本符合预算法、会计法及相关财经法律法规的规定;决算报表编制基本符合相关的会计准则和现行财务会计制度;内部控制较健全。

二、审计发现的主要问题

(一)未及时上缴“吃空饷”清退款139.79万元

(二)扩大开支范围3.78万元

(三)往来款项长期挂账

(四)取得的原始凭证不合规

(五)部门决算报表相关信息不准确

三、审计处理情况及建议

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告、审计决定,并建议区教育局进一步加强预决算工作、进一步强化专项资金监管、进一步加强往来款项管理。

四、审计发现问题的整改情况 

对审计发现的问题,整改结果由区教育局向社会公告。


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