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中共大发体育投注:委党校2022年部门预算公开
发布时间: 2022-05-24   来源: 区委党校   信息类型: 预决算及“三公”经费    浏览量:次
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一、 基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)公务接待费与2021年预算相比

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

十一、名词解释


一、基本职能及主要工作

(一)中共大发体育投注:委党校职能简介

负责全区党员、干部的政治理论培训,机关、企事业单位新录(聘)用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、干部学历培训、转业军官过渡培训;负责党员理论研究、决策咨询等。

(二)中共大发体育投注:委党校2022年重点工作

认真落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委区政府中心工作,狠抓师资及行政人员培训,提升全体教职工素质和教学能力;着力干部培训,完成好本年度下达给党校的党员干部教育培训工作任务,实施精准化办学,为提高全区干部素质做好党校的主体工作;深入开展调研,开展好“好教材、好课程、好案例、好课题、好文章”“五好”创新工程;开展以习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区重大会议精神为主要内容的政策宣讲;抓好党校分类办学工作,按照“市区统筹、一体办学”模式和“五项统筹机制”“六个一体机制”相关要求,顺利通过党校办学质量评估验收,进一步提升党校整体办学质量;坚持从严治校,党建引领,不断加强机关自身建设。

二、部门预算单位构成

中共大发体育投注:委党校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共大发体育投注:委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共大发体育投注:委党校2022年收支总预算201.14万元,比2021年收支预算总数207.93万元减少6.79万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少6.79万元,主要原因是:一是人员经费较2021年有所增加;二是较2021年相比减少了项目经费8.30万元,具体为:增加“五好创新”工程专项经费10万元,增加“党校专项业务工作经费”1.70万元,压缩减少“全区党员干部教育、递进班及办学质量评估师资队伍培训、科研工作等经费”20万元。

(一)收入预算情况

中共大发体育投注:委党校2022年收入预算201.14万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入201.14万元,占100%

(二)支出预算情况

中共大发体育投注:委党校2022年支出预算201.14万元,其中:基本支出106.99万元,占53.19%;项目支出94.15万元,占46.81%

四、财政拨款收支预算情况说明

中共大发体育投注:委党校2022年财政拨款收支总预算201.14万元,比2021年财政拨款收支总预算207.93万元减少6.79万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少6.79万元,主要原因是:一是人员经费较2021年有所增加;二是较2021年相比减少了项目经费8.30万元,具体为:增加“五好创新”工程专项经费10万元,增加“党校专项业务工作经费”1.70万元,压缩减少“全区党员干部教育、递进班及办学质量评估师资队伍培训、科研工作等经费”20万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入201.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出181.23万元、社会保障和就业支出9.12万元、卫生健康支出4.32万元、住房保障支出6.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共大发体育投注:委党校2022年一般公共预算当年拨款201.14万元,比2021年预算数207.93万元减少6.79万元,主要原因是:一是人员经费较2021年有所增加;二是较2021年相比减少了项目经费8.30万元,具体为:增加“五好创新”工程专项经费10万元,增加“党校专项业务工作经费”1.70万元,压缩减少“全区党员干部教育、递进班及办学质量评估师资队伍培训、科研工作等经费”20万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出181.23万元,占90.10%;社会保障和就业支出9.12万元,占4.53%;卫生健康支出4.32万元,占2.15%;住房保障支出6.47万元,占3.22%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 2023年预算数为181.23万元,主要用于:党校支出,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。包括保障部门正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、福利费、工会经费、公务用车补贴等日常公用经费,招聘师资、举办各类培训班、“五好创新”工程、调研经费及党校分类办学质量评估等的费用支出。 

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为8.93万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.19万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险支出和失业保险缴费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为4.32万元,主要用于:部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为6.47万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共大发体育投注:委党校2022年一般公共预算基本支出106.99万元,其中:人员经费94.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、引进人才生活补贴及退休人员目标绩效考核生活补贴等支出。

公用经费12.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共大发体育投注:委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数1.10万元,其中:公务接待费1.10万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费安排1.10万元,与2021年持平,计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国(境)费0万元,与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共大发体育投注:委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共大发体育投注:委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,中共大发体育投注:委党校机关运行经费财政拨款预算为12.03万元,比2021年预算11.97万元增加0.06万元,上升0.50%。主要原因是人员增加,工会经费和福利费较2021年略有增加。

(二)政府采购情况

2022年,中共大发体育投注:委党校安排政府采购预算3.08万元,主要用于采购引进人才所用办公电脑及打印机等办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值52.44万元,其中房屋资产0万元;其他固定资产为52.44万元,已折旧32.57万元,净值19.87万元。整体固定资产的成新率为37.89%

截至2021年底,中共大发体育投注:委党校共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年中共大发体育投注:委党校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指党校的支出,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出和失业保险缴费支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:部门预算公开表

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