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大发体育投注:妇女联合会2022年部门预算情况说明
发布时间: 2022-05-24   来源: 区妇联   信息类型: 预决算及“三公”经费    浏览量:次
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大发体育投注:妇女联合会

2022年部门预算情况说明


目    录


一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)公务接待费与2021年预算相比

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释


一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题;指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动;指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,开展培训,全面提高妇女素质;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,切实维护妇女儿童的合法权益,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作;承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)单位2022年重点工作

1、全力开展好中心重点工作。持续做好党建、安全生产、乡村振兴等中心工作,认真落实意识形态政治责任,有效防范化解涉及妇女儿童领域政治风险。持续开展“创绿色家庭·建美丽阳台”城区环境美化行动;加强项目工作力度,积极向上争取项目资金,坚决完成年度目标任务。

2、强化妇女思想政治引领。围绕“巾帼心向党·喜迎二十大”主题,认真学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、区第九次党代会精神,策划组织好“三八”“5·15”“六一”等系列活动,切实加强妇女思想政治引领。

3、持续服务妇女发展创业。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,深化“乡村振兴巾帼行动”,抓好乡村振兴巾帼人才培养计划、妇女居家灵活就业工程,发展特色种养业、乡村旅游、巾帼电商等特色产业带动妇女增收,抓好巾帼家政产业发展。

4、深入推进家庭家教家风建设。深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》,推动构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系。常态化开展寻找“最美家庭”活动、关爱农民工“回家行动”,引导家庭涵养优良家风、参与基层社会治理。

5、依法维护妇女儿童权益。以实施新“两纲”为抓手,加强维权阵地、队伍、能力建设,持续推动妇女儿童维权“五项机制”。关注困难妇女儿童群体,继续开展“两癌”救助、寒暑假儿童关爱等活动。

6、持续深化妇联改革。以党的政治建设为统领,落实全面从严治党主体责任。持续深化妇联改革“破难”行动,全面完成乡镇(街道)妇联换届选举工作。因地制宜建设妇女之家、妇女微家。继续办好基层妇联干部培训班,提升履职能力,夯实基层工作基础。

二、部门预算单位构成

大发体育在线:妇联下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大发体育在线:妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大发体育在线:妇联2022年收入总预算124.82万元,比2021年收入预算总数减少26.78万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少26.78万元,主要原因是专项经费减少;2022年支出总预算124.82万元,比2021年支出预算总数减少26.78万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少26.78万元,主要原因是专项经费减少。

(一)收入预算情况

大发体育在线:妇联2022年收入预算124.82万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入124.82万元,占100%。

(二)支出预算情况

大发体育在线:妇联2022年支出预算124.82万元,其中:基本支出84.82万元,占67.95%;项目支出40万元,占32.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育在线:妇联2022年财政拨款收入总预算124.82万元,比2021年财政拨款收入总预算减少26.78万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少26.78万元,主要原因是专项经费减少;2022年财政拨款支出总预算124.82万元,比2021年财政拨款支出总预算减少26.78万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少26.78万元,主要原因是专项经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入124.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出108.66万元、社会保障和就业支出7.39万元、卫生健康支出3.51万元、住房保障支出5.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

大发体育在线:妇联2022年一般公共预算当年拨款124.82万元,比2021年预算数减少26.78万元,主要原因是专项经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出108.66万元,占87.05%;社会保障和就业支出7.39万元,占5.93%;卫生健康支出3.51万元,占2.81%;住房保障支出5.26万元,占4.21%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行(01):2022年预算数为68.44万元,主要用于:单位机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):2022年预算数为40万元,主要用于:单位开展妇女儿童工作专项资金支出。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2022年预算数为7.22万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(99)其他社会保障和就业支出(99):2022年预算数为0.18万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险。

5.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2022年预算数为3.51万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2022年预算数为5.26万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育在线:妇联2022年一般公共预算基本支出84.82万元,其中:人员经费75.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费9.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育在线:妇联2022年“三公”经费财政拨款预算数0.51万元,其中:公务接待费0.51万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算相比持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比持平。

2022年安排因公出国(境)费0万元,与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育在线:妇联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育在线:妇联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,大发体育在线:妇联的机关运行经费财政拨款预算为9.53万元,比2021年预算减少0.59万元,下降5.8%。主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2022年,大发体育在线:妇联安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,大发体育在线:妇联共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年大发体育在线:妇联部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行(01):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):指机关单位开展专项管理工作的项目支出。

(五)社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(六)社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(99)其他社会保障和就业支出(99):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。

(七)卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八)住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入大发体育在线:妇联预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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