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中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室2021年部门决算公开
发布时间: 2022-09-26   来源: 区委编办   信息类型: 预决算及“三公”经费    浏览量:次
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公开时间:2022年9月26日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件一:2021年中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告

附件二:2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1.负责机构编制管理项目支出绩效自评报告

2.机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目支出绩效自评报告

3.全区机关事业单位中文域名运行费项目支出绩效自评报告

4.权责清单工作经费项目支出绩效自评报告

5.深化事业单位改革项目支出绩效自评报告

6.统一社会信用代码管理项目支出绩效自评报告

7.行政审批便民化服务监管项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表




第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室为区委工作机关,归口区委组织部管理。其主要职责:1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区级部门“三定”规定,开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇(街道)的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责全区事业单位机构编制管理,审核全区事业单位的机构编制方案,负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

(二)2021年重点工作完成情况。

1.持续推进两项改革,做好两项改革“后半篇”文章

(1)扎实推进扩权赋能。牵头制定乡镇街道法定行政权力清单、赋予乡镇街道区级行政权力清单、乡镇街道属地事项责任清单,科学赋权赋责,厘清权责边界,切实为基层减负松绑。截至目前,共依法赋予乡镇街道法定行政权力事项132项,明确属地责任事项109项。

(2)健全完善派驻机构管理体制。推动完善派出(驻)机构人员管理制度,以两项改革“后半篇”文章专项领导小组名义出台《大发体育投注:区级部门派出(驻)乡镇(街道)机构及工作人员管理办法》,赋予乡镇对派出(驻)机构人员任免建议权、考核评价权,确保实现乡镇对派出(驻)机构的有效管理和统一指挥调度。

(3)提升机构编制“扁平化”管理水平。在龙潭乡、白朝乡2个乡镇进行积极试点。设置4大功能模块,即整合乡镇相关或相近职能职责,设置党政综合、便民服务、经济发展、执法安全4大模块,每个模块明确1—2名责任领导、明确对应办事机构和事业单位。

(4)建立健全乡镇综合行政执法体系。在全区14个乡镇街道统一设置了综合行政执法办公室,配备了人员编制,并正积极推动具有执法资格的领导班子成员兼任综合行政执法办负责人。认真落实“一支队伍管执法”要求,研究制定了《大发体育投注:完善乡镇(街道)综合行政执法体系实施方案》,推动将市场监管等领域执法力量下沉,健全完善执法运行机制,大力推行联合执法,探索赋予乡镇协调、调度等权力,便于有效统筹辖区内执法资源,不断增强执法效能。

2.动态调整行政权力清单,进一步理顺部门职能。按照《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省权责清单管理办法>的通知》要求,根据《2020年四川省行政权力事项动态调整清单》,充分征求相关部门的意见建议,经司法部门合法性审核后,印发并在政府门户网站上公布了《2020年大发体育投注:行政权力事项动态调整清单》,对20个区级部门的行政权力进行了调整,共调整行政权力事项713项,顺应了社会发展对行政权力的客观要求,理顺了部门之间的职能职责。

3.从严从实全面抓好机关干部作风纪律整顿工作。一是切实提高政治站位。二是明确职责分工。三是坚持问题导向,支部7个问题和干部个人75个问题全部逐一整改销号,有力有序有效地推动整改。

4.严格程序,认真做好各类登记工作。事业单位变更登记49次,注销登记8个,机关群团统一社会信用代码赋码变更31次。

5.强化服务,认真做好事业单位年度检验工作。全区已登记事业单位171家,年报率100%,合格率100%,并及时进行了年度报告公示。

6.强化监管,扎实开展监督检查工作。一是树立纪律规矩。制发《关于进一步严肃机构编制工作纪律的通知》,提出五个方面硬性要求。二是强化审核把关。全面推行机构编制实名制管理,建立《大发体育在线:机关事业单位机构和人员编制管理证书》《大发体育在线:机关事业单位领导职数台账》,严防擅自设立机构等问题发生。三是从严监督检查。目前,开展督查检查2次,纠正问题1个。

7.坚持“瘦身”与“健身”相结合,统筹用好编制资源。扎实推进超编人员化解工作,通过交流、退休等方式,2021年消化超编人员15名。

8.加强机构编制数据管理和分析。根据市委编委第二次全市机构编制核查工作安排,区委编委制定了《关于第二次全区机构编制核查工作方案》,对核查范围、核查内容、时间节点、实施步骤、工作要求等作出明确规定,核实了全区机构编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性,核清了机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况。

9.加强网络安全建设,巩固深化网上名称管理工作。全区已注册域名405个,实现注册单位覆盖率100%。全区党政机关事业单位网站118家均规范挂标,网站挂标率100%。

10.加强党史学习,积极参加党史学习教育演讲比赛。6月18日,市委编办举办了“学党史 铭初心 担使命”党史演讲比赛。我办在本次演讲比赛中赛出了风格,赛出了水平,获得全市第二名的好成绩。

11.持续联防联控、认真做好防疫督导组工作。派出专员参加大发体育在线:应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控督导组工作。

12.始终扛牢政治责任,增强支部组织功能。一是聚焦政治建设标准化。二是聚焦组织建设标准化。三是聚焦组织生活标准化。四是聚焦党员教育标准化,组织党员参与疫情防控、创国卫迎复审等志愿服务200余人次,确保示范效应“更突显”。

13.始终增强学习自觉,锤炼过硬能力素质。一是注重政治理论学习。二是注重业务理论学习,锤炼过硬业务素养。通过持续深入学习,不断巩固夯实业务理论,增强履职能力和工作水平。

14.始终聚焦主责主业,优化机构编制调整。一是优化事业单位设置。今年以来,累计新设事业单位7个、撤销事业单位9个、更名事业单位8个。二是优化职能职责配置。今年以来,累计完成国有资产监督管理、金融工作、爱国卫生、消防审查验收等事务性职责调整划转。三是优化编制资源保障。今年以来,调剂划转编制42名,调整事业领导职数4个,切实为区委区政府各项决策部署落实落地提供了有力保障。

二、机构设置

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。



第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计222.07万元。与2020年相比,收、支总计各增加18.69万元,增长9.19%。主要变动原因是人员增加。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计211.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入211.47万元,占100%。



(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计221.88万元,其中:基本支出176.28万元,占79.45%;项目支出45.6万元,占20.55%。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计222.07万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加18.69万元,增长9.19%。主要变动原因是人员增加。



(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出221.88万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.5万元,增长9.1%。主要变动原因是人员增加。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出221.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出193.15万元,占87.05%;社会保障和就业(类)支出13.26万元,占5.98%;卫生健康支出6.22万元,占2.8%;住房保障支出9.26万元,占4.17%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为221.88万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01): 支出决算为193.15万元,完成预算100%,主要用于人员工资及工作经费支出。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为13.26万元,完成预算100%,主要用于在编人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):支出决算为6.22万元,完成预算100%,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算数为9.26万元,完成预算100%,主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出176.28万元,其中:

人员经费159.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元,完成预算100%。较上年增加0.16万元,增长21.92%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.89万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。主要原因是无相关预算安排及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年无变化。单位无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.16万元,增长21.92%。主要原因是公务接待增加。其中:

国内公务接待支出0.89万元,主要用于区外单位学习交流考察调研工作接待支出。国内公务接待8批次,83人次(不包括陪同人员),共计支出0.89万元,具体内容包括:3月5号旺苍编办来大发体育在线:编办考察学习随行人员5人接待费732元;4月13号市编办来区编办对“两项改革”后半篇工作的调研,随行6人接待费850元;3月9号苍溪编办来大发体育在线:编办考察学习随行人员5人接待费468元;4月28号省委编办来广元调研重点工作座谈会,接待省编办、市编办及各县区编办随行人员共计17人,接待费1696元;4月29号青川编办来大发体育在线:编办开展2020年度事业单位法人公示信息抽查工作随行人员4人接待费459元;4月30号昭化区编办来大发体育在线:编办开展2020年度事业单位法人公示信息抽查工作随行人员4人接待费590元;6月25号市委编办工作组来区编办开展机构实名制督查随行人员5人接待费748元;8月20号省委编办赴大发体育在线:督查《中国共产党机构编制工作条例》学习贯彻和重点工作推进情况的调研座谈会议方案的参会人员共计37人,接待费3357元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年本年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本年度未安排国有资本经营预算。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对负责机构编制管理、全区机关事业单位中文域名运行费、机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核、统一社会信用代码管理、深化事业单位改革、行政审批便民化服务监管、权责清单工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对7个项目全部开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

2021年本部门无100万元以上(含)特定目标类部门预算项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室机关运行经费支出16.59万元,比2020年减少0.12万元,下降0.72%。主要原因是厉行节约减少各项办公支出。

(二)政府采购支出情况

2021年,区委编办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,区委编办共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):指单位的基本支出。

5.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)事业运行(50): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


附件一:2021年中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。区委编办内设4个内设机构:综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股。区委编办下属2个事业单位:区事业单位登记服务中心(参公管理)、区机构编制信息中心。

(二)机构职能。中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室为区委工作机关,归口区委组织部管理。其主要职责:1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区级部门“三定”规定,开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇(街道)的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责全区事业单位机构编制管理,审核全区事业单位的机构编制方案,负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

(三)人员概况。

区委编办共有编制数为14名。其中,行政编制7名,参公事业编制4名,事业编制3名。实有人员11名,其中行政人员7名,参公人员1名,事业人员3名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计221.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入221.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计221.88万元,其中:基本支出176.28万元,占79.45%;项目支出45.6万元,占20.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

年初我单位制定了部门绩效目标,整体绩效目标和项目绩效目标,具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等。

2021年绩效目标全部实现,在编在岗职工11人,全年日常工作运转有序、7个项目全部实现预期目标(全区机关事业单位中文域名运行费项目实现、实名制系统内的党政群机关及其各类事业单位中文域名注册全覆盖、开办网站挂标工作全覆盖;执行机构编制动议、论证和调研评估工作,调整优化机构编制资源;机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目完成申报和审核、督查;统一社会信用代码管理项目实现需赋码的机关群团赋码颁证100%;深化事业单位改革项目及时稳妥推进298家公益性事业单位改革;行政审批便民化服务监管项目构建了高效、便民的审批体系;权责清单工作经费项目印发了《权力清单》)。

2021年预算均严格控制在预算之内,按照时间进度支出人员和公用经费,项目支出按照项目实施进度支付费用,预算完成率100%。无资金结余和和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

2021年我单位开展了绩效自评,并将结果随决算进行了绩效自评公开,自评中尚未发现问题,但我单位将进一步提高管理水平,提高资金绩效。做到用钱必问效、无效必追责。

(三)自评质量

按照财政部门要求,我单位统一安排部署相关人员组成绩效评价工作组,按照相关规范及时准确开展绩效自评工作,自评得分99分,自评质量较好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2021年我单位主要抓好预算绩效过程管理,建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步;预算执行环节开展绩效监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”;决算环节开展事后绩效评价。

(二)存在问题。

虽然我单位绩效管理取得了长足进步,但宣传工作相对较为薄弱。在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(三)改进建议。

2022年我单位将进一步加大绩效管理工作力度:

一是加大绩效宣传力度。充分利用各类新闻媒体、政府网站积极宣传预算绩效管理理念,强化预算绩效意识,培育绩效管理文化,为推进预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。增强预算绩效管理工作人员的业务素质,提高预算绩效管理工作水平。

二是进一步加大结果运用。建立绩效评价结果问责制度,对绩效一般的项目要督促改进,对绩效管理差的项目限期整改。切实做到“花钱必问效,无效必追责”。


附件二:2021年专项预算项目支出绩效自评报告


1.负责机构编制管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

项目主要是执行机构编制动议、论证和调研评估工作,调整优化机构编制资源,提高综合使用效益。本单位在项目中的职能包括具体实施等。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据主要是本单位职能职责及年度工作计划。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目主要是工作经费,按照财政资金相关管理办法和要求执行。资金支持具体项目的条件是根据部门工作计划要求安排。财政全额支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部由本单位使用,根据项目具体实施内容匹配资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

负责机构编制管理:执行机构编制动议、论证和调研评估工作,调整优化机构编制资源,提高综合使用效益。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目申请时依据项目实际情况明确了具体的绩效目标,包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响、满意度指标等6个指标。并对指标值进行了量化、细化。项目制定了详细可行的进度计划,确保了项目顺利实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

绩效自评结果表明,项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

我单位对此次自评工作高度重视,成立了绩效评价工作小组,按照下列程序实施:

1、分解任务:根据部门支出绩效评价涉及的工作内容,分解到各股室;

2、股室初评:业务股室根据计分标准对各自负责的工作逐一检查,翻阅资料,对标自评;

3、小组复评:绩效评价工作小组对初评情况进行检查,并再次评价;

4、整理上报:对自评情况进行梳理,及时上报财政部门,并对存在的问题落实整改。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

本项目资金是年初纳入部门预算申报并获得批复,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况

项目名称

资金预算(元)

资金到位(元)

资金使用(元)

财政资金

财政资金

财政资金

负责机构编制管理

70000

70000

70000

1.资金计划。项目资金计划70000元,均为财政资金。

2.资金到位。资金到位率100%,到位及时率100%.

3.资金使用。资金支出70000元,资金使用安全、规范、效果显著。资金支付范围全用于项目办公、差旅、印刷、网络费用等。支付标准均按照财政资金管理限额(标准)执行。根据项目实施进度支付款项,支付依据合规合法,支出金额与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理,安排专人具体负责实施。

(二)项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,管理有序,质量较高,取得了良好的效果。

(三)项目监管情况。我单位项目主要是工作经费,费用支出经过逐级审核,项目实施中纪检部门进行监管,按照单位内控控制制度实施监管,有力的促进了项目顺利实施,圆满完成,监管效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

(二)项目效益情况

项目取得了良好的社会效益、可持续效益,群众满意度高。严格把好申请关、受理关、审核关、核准关、发证关、公告关。确保登记内容完整准确、合法、有效。深入推进“转职能、转方式、转作风”,进一步优化网上登记流程,努力实现“最多跑一次”和不见面登记服务;各类登记事项即时办结事项总量提高到90%以上。

创新行政主管部门对事业单位的管理方式,减少微观管理和直接管理,进一步落实事业单位法人自主权,保障和督促其为社会提供更加优质高效的公共服务;创新行政主管部门对事业单位的管理方式,减少微观管理和直接管理,进一步落实事业单位法人自主权,保障和督促其为社会提供更加优质高效的公共服务;全面推行登记服务“马上办、网上办、就近办、一次办”提升群众满意度,全年登记事项办结率100%。五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目管理良好,实施有序,绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议

一是加强业务培训,进一步提高工作人员财政资金绩效意识;二是进一步细化项目预算,严格控制各项费用,过紧日子;三是今后对于财政资金项目,加大评价结果应用,真正做到“用钱必问效,无效必问责”。

附表:

项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室354301

实施单位

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

7

执行数:

7

其中:

财政拨款

7

其中:

财政拨款

7

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

执行机构编制动议、论证和调研评估工作,调整优化机构编制资源,提高综合使用效益。

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

指标1:完成事业单位登记工作

严格把好申请关、受理关、审核关、核准关、发证关、公告关。确保登记内容完整准确、合法、有效。

严格把好申请关、受理关、审核关、核准关、发证关、公告关。确保登记内容完整准确、合法、有效。

质量指标

指标1:加强登记管理服务标准化建设

深入推进“转职能、转方式、转作风”,进一步优化网上登记流程,努力实现“最多跑一次”和不见面登记服务。

深入推进“转职能、转方式、转作风”,进一步优化网上登记流程,努力实现“最多跑一次”和不见面登记服务。

时效指标

指标1:严格按照受理时限和具体要求办理

各类登记事项即时办结事项总量提高到90%以上。

各类登记事项即时办结事项总量提高到90%以上。

效益

效益

指标

社会效益  指标

指标1:有效发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用

创新行政主管部门对事业单位的管理方式,减少微观管理和直接管理,进一步落实事业单位法人自主权,保障和督促其为社会提供更加优质高效的公共服务。

创新行政主管部门对事业单位的管理方式,减少微观管理和直接管理,进一步落实事业单位法人自主权,保障和督促其为社会提供更加优质高效的公共服务。

可持续影响 指标

指标1:规范事业单位登记管理,持续保障事业单位的合法权益

创新行政主管部门对事业单位的管理方式,减少微观管理和直接管理,进一步落实事业单位法人自主权,保障和督促其为社会提供更加优质高效的公共服务。

创新行政主管部门对事业单位的管理方式,减少微观管理和直接管理,进一步落实事业单位法人自主权,保障和督促其为社会提供更加优质高效的公共服务。

满意

度指标

满意度

指标

指标1:办事群众满意度达98%

全面推行登记服务“马上办、网上办、就近办、一次办”提升群众满意度,全年登记事项办结率100%。

全面推行登记服务“马上办、网上办、就近办、一次办”提升群众满意度,全年登记事项办结率100%。

2.机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

严格机构编制管理,依托实名制系统,全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平,减少和防范机构编制违规违纪行为的发生,强化机构编制刚性约束,为加强和创新机构编制管理提供有力纪律保障。本单位在项目管理的职责包括具体实施、指导培训、监督检查等。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据主要是本单位职能职责及年度工作计划。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目主要是工作经费,按照财政资金相关管理办法和要求执行。资金支持具体项目的条件是根据部门工作计划要求安排。财政全额支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部由本单位使用,根据项目具体实施内容匹配资金。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

严格机构编制管理,依托实名制系统,全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平,减少和防范机构编制违规违纪行为的发生,强化机构编制刚性约束,为加强和创新机构编制管理提供有力纪律保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目申请时依据项目实际情况明确了具体的绩效目标,包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响等5个指标。并对指标值进行了量化、细化。项目制定了详细可行的进度计划,确保了项目顺利实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

绩效自评结果表明,项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

我单位对此次自评工作高度重视,成立了绩效评价工作小组,按照下列程序实施:

1、分解任务:根据部门支出绩效评价涉及的工作内容,分解到各股室;

2、股室初评:业务股室根据计分标准对各自负责的工作逐一检查,翻阅资料,对标自评;

3、小组复评:绩效评价工作小组对初评情况进行检查,并再次评价;

4、整理上报:对自评情况进行梳理,及时上报财政部门,并对存在的问题落实整改。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

本项目资金是年初纳入部门预算申报并获得批复,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况如下:

项目名称

资金预算(元)

资金到位(元)

资金使用(元)

财政资金

财政资金

财政资金

机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核

140000

140000

140000

1.资金计划。项目资金计划140000元,均为财政资金。

2.资金到位。资金到位率100%,到位及时率100%.

3.资金使用。资金支出140000元,资金使用安全、规范、效果显著。资金支付范围全用于项目办公、差旅、印刷、网络费用等。支付标准均按照财政资金管理限额(标准)执行。根据项目实施进度支付款项,支付依据合规合法,支出金额与预算相符。

(三)项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理,安排专人具体负责实施。

(二)项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,管理有序,质量较高,取得了良好的效果。

(三)项目监管情况。我单位项目主要是工作经费,费用支出经过逐级审核,项目实施中纪检部门进行监管,按照单位内控控制制度实施监管,有力的促进了项目顺利实施,圆满完成,监管效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

(二)项目效益情况

项目取得了良好的社会效益、可持续效益。办理人员的上下编,按要求报送月报、季报、年报。全年完成了2次以上专项督查。组织对涉改部门“三定”规定执行、部门履职情况开展了1次综合评估,查漏补缺,进一步优化体制机制。继续将机构编制工作纳入巡察监督、选人用人检查、党政主要领导干部经济责任审计等监督范围,维护机构编制纪律。

决查处各类机构编制违纪违法问题,重点整治“条条干预”行为。加快建立电话、网络、信访三位一体的“12345”举报平台,健全完善机构编制问题整改台账,指导督促问题整改落实。健全完善机构编制管理机制,持续加强机构编制督查,维护三定规定权威性、严肃性。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目管理良好,实施有序,绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议

一是加强业务培训,进一步提高工作人员财政资金绩效意识;二是进一步细化项目预算,严格控制各项费用,过紧日子;三是今后对于财政资金项目,加大评价结果应用,真正做到“用钱必问效,无效必问责”。

附表:

项目支出绩效目标自评表


主管部门及代码

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室354301

实施单位

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

14

执行数:

14

其中:

财政拨款

14

其中:

财政拨款

14

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

严格机构编制管理,依托实名制系统,全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平,减少和防范机构编制违规违纪行为的发生,强化机构编制刚性约束,为加强和创新机构编制管理提供有力纪律保障。

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

指标1:全面落实上下编管理程序和月报、季报、年报工作

全年完成2次以上专项督查。组织对涉改部门“三定”规定执行、部门履职情况开展1次综合评估,查漏补缺,进一步优化体制机制。继续将机构编制工作纳入巡察监督、选人用人检查、党政主要领导干部经济责任审计等监督范围,维护机构编制纪律。

全年完成2次以上专项督查。组织对涉改部门“三定”规定执行、部门履职情况开展1次综合评估,查漏补缺,进一步优化体制机制。继续将机构编制工作纳入巡察监督、选人用人检查、党政主要领导干部经济责任审计等监督范围,维护机构编制纪律。

时效指标

指标1:按时间节点及时完成目标任务

2021年12月底。

2021年12月底。

效益

指标

社会效益  指标

指标1:拓宽社会监督渠道、充分发挥社会监督作用

坚决查处各类机构编制违纪违法问题,重点整治“条条干预”行为。加快建立电话、网络、信访三位一体的“12345”举报平台,健全完善机构编制问题整改台账,指导督促问题整改落实。

坚决查处各类机构编制违纪违法问题,重点整治“条条干预”行为。加快建立电话、网络、信访三位一体的“12345”举报平台,健全完善机构编制问题整改台账,指导督促问题整改落实。

可持续影 指标

指标1:增强各部门工作人员“编制就是法”意识,提升依法依规办事水平

健全完善机构编制管理机制,持续加强机构编制督查,维护三定规定权威性、严肃性。

健全完善机构编制管理机制,持续加强机构编制督查,维护三定规定权威性、严肃性。

3.全区机关事业单位中文域名运行费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

根据上级关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作及加强党政机关网站安全管理等文件精神,加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作。本单位在项目管理的职责包括具体实施、指导培训、监督检查等。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据主要是本单位职能职责及年度工作计划。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目主要是工作经费,按照财政资金相关管理办法和要求执行。资金支持具体项目的条件是根据部门工作计划要求安排。财政全额支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部由本单位使用,根据项目具体实施内容匹配资金。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

根据上级关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作及加强党政机关网站安全管理等文件精神,加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目申请时依据项目实际情况明确了具体的绩效目标,包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响等5个指标。并对指标值进行了量化、细化。项目制定了详细可行的进度计划,确保了项目顺利实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

绩效自评结果表明,项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

我单位对此次自评工作高度重视,成立了绩效评价工作小组,按照下列程序实施:

1、分解任务:根据部门支出绩效评价涉及的工作内容,分解到各股室;

2、股室初评:业务股室根据计分标准对各自负责的工作逐一检查,翻阅资料,对标自评;

3、小组复评:绩效评价工作小组对初评情况进行检查,并再次评价;

4、整理上报:对自评情况进行梳理,及时上报财政部门,并对存在的问题落实整改。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

本项目资金是年初纳入部门预算申报并获得批复,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况如下:

项目名称

资金预算(元)

资金到位(元)

资金使用(元)

财政资金

财政资金

财政资金

全区机关事业单位中文域名运行费

40000

40000

40000

1.资金计划。项目资金计划40000元,均为财政资金。

2.资金到位。资金到位率100%,到位及时率100%.

3.资金使用。资金支出40000元,资金使用安全、规范、效果显著。资金支付范围全用于项目办公、差旅、印刷、网络费用等。支付标准均按照财政资金管理限额(标准)执行。根据项目实施进度支付款项,支付依据合规合法,支出金额与预算相符。

(三)项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理,安排专人具体负责实施。

(二)项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,管理有序,质量较高,取得了良好的效果。

(三)项目监管情况。我单位项目主要是工作经费,费用支出经过逐级审核,项目实施中纪检部门进行监管,按照单位内控控制制度实施监管,有力的促进了项目顺利实施,圆满完成,监管效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

(二)项目效益情况

项目取得了良好的社会效益、可持续效益。加强网络名称审查,积极推动党政机关、事业单位注册和规范使用“.政务”或者“.公益”中文域名,督促指导各单位上挂网络“标识证书”,擦亮“网上身份证”;加强与相关部门沟通交流;在改革完成的同时,实现实名制系统内的党政群机关及其各类事业单位中文域名注册全覆盖、开办网站挂标工作全覆盖。

严格做好党政机关、事业单位网站的开办审核和网站标识管理工作,确保党政机关、事业单位网站的权威性、严肃性。根据机构改革中机关事业单位机构调整变化情况,对设立、撤销、合并的单位进行全面梳理汇总,并与现有域名情况进行逐一比对,做到应续费的单位续费后正常使用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目管理良好,实施有序,绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议

一是加强业务培训,进一步提高工作人员财政资金绩效意识;二是进一步细化项目预算,严格控制各项费用,过紧日子;三是今后对于财政资金项目,加大评价结果应用,真正做到“用钱必问效,无效必问责”。

附表:

项目支出绩效目标自评表


主管部门及代码

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室354301

实施单位

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中:

财政拨款

4

其中:

财政拨款

4

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据上级关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作及加强党政机关网站安全管理等文件精神,加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作。

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

指标1:实现中文域名注册和网站挂标两个“全覆盖”

加强网络名称审查,积极推动党政机关、事业单位注册和规范使用“.政务”或者“.公益”中文域名,督促指导各单位上挂网络“标识证书”,擦亮“网上身份证”

加强网络名称审查,积极推动党政机关、事业单位注册和规范使用“.政务”或者“.公益”中文域名,督促指导各单位上挂网络“标识证书”,擦亮“网上身份证”

质量指标

指标1:加强与部门的加强工作协调,确保有序完成续费工作

继续加强与相关部门沟通交流

继续加强与相关部门沟通交流

时效指标

指标1:按时间节点及时完成目标任务

在改革完成的同时,实现实名制系统内的党政群机关及其各类事业单位中文域名注册全覆盖、开办网站挂标工作全覆盖。

在改革完成的同时,实现实名制系统内的党政群机关及其各类事业单位中文域名注册全覆盖、开办网站挂标工作全覆盖。

效益

指标

社会效益  指标

指标1:实现机关事业单位“网”“实”相符,保障党政机关、事业单位网上名称数据准确

要求严格做好党政机关、事业单位网站的开办审核和网站标识管理工作,确保党政机关、事业单位网站的权威性、严肃性。

要求严格做好党政机关、事业单位网站的开办审核和网站标识管理工作,确保党政机关、事业单位网站的权威性、严肃性。

可持续影响 指标

指标1:保障全区党政事业单位中文域名的正常持续使用

根据机构改革中机关事业单位机构调整变化情况,对设立、撤销、合并的单位进行全面梳理汇总,并与现有域名情况进行逐一比对,做到应续费的单位续费后正常使用

根据机构改革中机关事业单位机构调整变化情况,对设立、撤销、合并的单位进行全面梳理汇总,并与现有域名情况进行逐一比对,做到应续费的单位续费后正常使用



4.权责清单工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

根据四川省责清单动态调整管理办法文件精神,承担根据区级部门职责定位和工作任务以及区政府公布的权力事项,理清与部门行政职权相对应的责任,在已公布的权力清单的基础上动态调整区级部门责任清单。本单位在项目中的职能包括具体实施、指导培训、监督检查等。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据主要是本单位职能职责及年度工作计划。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目主要是工作经费,按照财政资金相关管理办法和要求执行。资金支持具体项目的条件是根据部门工作计划要求安排。财政全额支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部由本单位使用,根据项目具体实施内容匹配资金。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

根据四川省责清单动态调整管理办法文件精神,承担根据区级部门职责定位和工作任务以及区政府公布的权力事项,理清与部门行政职权相对应的责任,在已公布的权力清单的基础上动态调整区级部门责任清单。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目申请时依据项目实际情况明确了具体的绩效目标,包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等8个指标。并对指标值进行了量化、细化。项目制定了详细可行的进度计划,确保了项目顺利实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

绩效自评结果表明,项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

我单位对此次自评工作高度重视,成立了绩效评价工作小组,按照下列程序实施:

1、分解任务:根据部门支出绩效评价涉及的工作内容,分解到各股室;

2、股室初评:业务股室根据计分标准对各自负责的工作逐一检查,翻阅资料,对标自评;

3、小组复评:绩效评价工作小组对初评情况进行检查,并再次评价;

4、整理上报:对自评情况进行梳理,及时上报财政部门,并对存在的问题落实整改。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

本项目资金是年初纳入部门预算申报并获得批复,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况如下:

项目名称

资金预算(元)

资金到位(元)

资金使用(元)

财政资金

财政资金

财政资金

权责清单工作经费

100000

100000

100000

1.资金计划。项目资金计划100000元,均为财政资金。

2.资金到位。资金到位率100%,到位及时率100%.

3.资金使用。资金支出100000元,资金使用安全、规范、效果显著。资金支付范围全用于项目办公、差旅、印刷等。支付标准均按照财政资金管理限额(标准)执行。根据项目实施进度支付款项,支付依据合规合法,支出金额与预算相符。

(三)项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理,安排专人具体负责实施。

(二)项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,管理有序,质量较高,取得了良好的效果。

(三)项目监管情况。我单位项目主要是工作经费,费用支出经过逐级审核,项目实施中纪检部门进行监管,按照单位内控控制制度实施监管,有力的促进了项目顺利实施,圆满完成,监管效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

(二)项目效益情况

项目取得了良好的社会效益。对照省、市目录梳理区本级权力事项,形成《权力清单》征求意见稿,修改完善后印发《权力清单》;依据《权力清单》,制定《责任清单》并下发相关部门,保证权力、责任事项准确无误。

经过项目的实施,明确了各部门(单位)的权利和责任,按照《权力清单》和《责任清单》履职。群众知晓什么事情找谁办,该咋办。将权利和责任都公开,杜绝不作为、乱作为的现象发生,节约行政成本。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目管理良好,实施有序,绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议

一是加强业务培训,进一步提高工作人员财政资金绩效意识;二是进一步细化项目预算,严格控制各项费用,过紧日子;三是今后对于财政资金项目,加大评价结果应用,真正做到“用钱必问效,无效必问责”。

附表:

项目支出绩效目标自评表


主管部门及代码

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室354301

实施单位

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中:

财政拨款

10

其中:

财政拨款

10

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据四川省责清单动态调整管理办法文件精神,承担根据区级部门职责定位和工作任务以及区政府公布的权力事项,理清与部门行政职权相对应的责任,在已公布的权力清单的基础上动态调整区级部门责任清单。

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

指标1:制定《权力清单》征求意见稿

对照省、市目录梳理区本级权力事项,形成《权力清单》征求意见稿

对照省、市目录梳理区本级权力事项,形成《权力清单》征求意见稿

数量指标

指标2:征求区级有关部门意见

征求意见,修改完善

征求意见,修改完善

数量指标

指标3:印发《权力清单》

印发《权力清单》

印发《权力清单》

质量指标

指标1:依据《权力清单》,制定《责任清单》

依据《权力清单》,制定《责任清单》

依据《权力清单》,制定《责任清单》

质量指标

指标2:适时修订,完善到位,印发两张清单

保证权力、责任事项准确无误

保证权力、责任事项准确无误

时效指标

指标1:按时间节点及时完成目标任务

指标1:按时间节点及时完成目标任务

指标1:按时间节点及时完成目标任务

5.深化事业单位改革项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

按照中央、省、市部署,结合党政群机构改革,负责全区事业单位改革,提升公益服务质量。本单位在项目中的职能包括具体实施、指导培训、监督检查等。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据主要是本单位职能职责及年度工作计划。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目主要是工作经费,按照财政资金相关管理办法和要求执行。资金支持具体项目的条件是根据部门工作计划要求安排。财政全额支持。

3.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部由本单位使用,根据项目具体实施内容匹配资金。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照中央、省、市部署,结合党政群机构改革,负责全区事业单位改革,提升公益服务质量。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目申请时依据项目实际情况明确了具体的绩效目标,包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益指标等5个指标。并对指标值进行了量化、细化。项目制定了详细可行的进度计划,确保了项目顺利实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

绩效自评结果表明,项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

我单位对此次自评工作高度重视,成立了绩效评价工作小组,按照下列程序实施:

1、分解任务:根据部门支出绩效评价涉及的工作内容,分解到各股室;

2、股室初评:业务股室根据计分标准对各自负责的工作逐一检查,翻阅资料,对标自评;

3、小组复评:绩效评价工作小组对初评情况进行检查,并再次评价;

4、整理上报:对自评情况进行梳理,及时上报财政部门,并对存在的问题落实整改。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

本项目资金是年初纳入部门预算申报并获得批复,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况如下:

项目名称

资金预算(元)

资金到位(元)

资金使用(元)

财政资金

财政资金

财政资金

深化事业单位改革

20000

20000

20000

1.资金计划。项目资金计划20000元,均为财政资金。

2.资金到位。资金到位率100%,到位及时率100%.

3.资金使用。资金支出20000元,资金使用安全、规范、效果显著。资金支付范围全用于项目办公、差旅、印刷等。支付标准均按照财政资金管理限额(标准)执行。根据项目实施进度支付款项,支付依据合规合法,支出金额与预算相符。

(三)项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理,安排专人具体负责实施。

(二)项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,管理有序,质量较高,取得了良好的效果。

(三)项目监管情况。我单位项目主要是工作经费,费用支出经过逐级审核,项目实施中纪检部门进行监管,按照单位内控控制制度实施监管,有力的促进了项目顺利实施,圆满完成,监管效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

(二)项目效益情况

项目取得了良好的经济效益、社会效益。巩固行政类事业单位改革成果;稳妥推进298家公益性事业单位改革。事业单位公益属性更加凸显,服务保障职能充分发挥;教育、卫生等基层公共服务短板得到明显改善。按照事业单位改革总体部署要求,按时完成改革任务。

严格执行《中国共产党机构编制工作条例》,坚持瘦身与健身相结合,科学调剂编制资源配备,激活编制资源潜力。事业单位机构设置更加科学、职能配置更加合理,有效补充各单位行政编制紧张问题,更好助推经济社会发展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目管理良好,实施有序,绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议

一是加强业务培训,进一步提高工作人员财政资金绩效意识;二是进一步细化项目预算,严格控制各项费用,过紧日子;三是今后对于财政资金项目,加大评价结果应用,真正做到“用钱必问效,无效必问责”。

附表:

项目支出绩效目标自评表


主管部门及代码

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室354301

实施单位

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中:

财政拨款

2

其中:

财政拨款

2

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照中央、省、市部署,结合党政群机构改革,负责全区事业单位改革,提升公益服务质量。

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

指标1:稳妥推进全区各类事业单位改革工作。

巩固行政类事业单位改革成果;稳妥推进298家公益性事业单位改革。

巩固行政类事业单位改革成果;稳妥推进298家公益性事业单位改革。

质量指标

指标1:事业单位职能定位更加清晰科学。

事业单位公益属性更加凸显,服务保障职能充分发挥;教育、卫生等基层公共服务短板得到明显改善。

事业单位公益属性更加凸显,服务保障职能充分发挥;教育、卫生等基层公共服务短板得到明显改善。

时效指标

指标1:按时按质完成改革任务。

按照事业单位改革总体部署要求,按时完成改革任务。

按照事业单位改革总体部署要求,按时完成改革任务。

效益

指标

经济效益指标

指标1:节约集约配置资源,提高机构编制使用效益

严格执行《中国共产党机构编制工作条例》,坚持瘦身与健身相结合,科学调剂编制资源配备,激活编制资源潜力。

严格执行《中国共产党机构编制工作条例》,坚持瘦身与健身相结合,科学调剂编制资源配备,激活编制资源潜力。

社会效益指标

指标1:提高公共服务质量和效益。

事业单位机构设置更加科学、职能配置更加合理,有效补充各单位行政编制紧张问题,更好助推经济社会发展。

事业单位机构设置更加科学、职能配置更加合理,有效补充各单位行政编制紧张问题,更好助推经济社会发展。


6.统一社会信用代码管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

进一步深化对工作要求的理解,不断充实业务知识,熟练掌握党政群机关登记管理系统的操作程序。同时进一步加强对外宣传,通过各类媒体广泛宣传,进一步增强了社会各界对统一社会信用代码重要意义的认识,夯实党政群机关统一社会信用代码管理基础。本单位在项目管理的职责包括具体实施、指导培训、监督检查等。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据主要是本单位职能职责及年度工作计划。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目主要是工作经费,按照财政资金相关管理办法和要求执行。资金支持具体项目的条件是根据部门工作计划要求安排。财政全额支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部由本单位使用,根据项目具体实施内容匹配资金。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

进一步深化对工作要求的理解,不断充实业务知识,熟练掌握党政群机关登记管理系统的操作程序。同时进一步加强对外宣传,通过各类媒体广泛宣传,进一步增强了社会各界对统一社会信用代码重要意义的认识,夯实党政群机关统一社会信用代码管理基础。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目申请时依据项目实际情况明确了具体的绩效目标,包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益指标、可持续影响、群众满意度等7个指标。并对指标值进行了量化、细化。项目制定了详细可行的进度计划,确保了项目顺利实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

绩效自评结果表明,项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

我单位对此次自评工作高度重视,成立了绩效评价工作小组,按照下列程序实施:

1、分解任务:根据部门支出绩效评价涉及的工作内容,分解到各股室;

2、股室初评:业务股室根据计分标准对各自负责的工作逐一检查,翻阅资料,对标自评;

3、小组复评:绩效评价工作小组对初评情况进行检查,并再次评价;

4、整理上报:对自评情况进行梳理,及时上报财政部门,并对存在的问题落实整改。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

本项目资金是年初纳入部门预算申报并获得批复,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况如下:

项目名称

资金预算(元)

资金到位(元)

资金使用(元)

财政资金

财政资金

财政资金

统一社会信用代码管理

36000

36000

36000

1.资金计划。项目资金计划36000元,均为财政资金。

2.资金到位。资金到位率100%,到位及时率100%.

3.资金使用。资金支出36000元,资金使用安全、规范、效果显著。资金支付范围全用于项目办公、差旅、印刷等。支付标准均按照财政资金管理限额(标准)执行。根据项目实施进度支付款项,支付依据合规合法,支出金额与预算相符。

(三)项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理,安排专人具体负责实施。

(二)项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,管理有序,质量较高,取得了良好的效果。

(三)项目监管情况。我单位项目主要是工作经费,费用支出经过逐级审核,项目实施中纪检部门进行监管,按照单位内控控制制度实施监管,有力的促进了项目顺利实施,圆满完成,监管效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

(二)项目效益情况

项目取得了良好的经济效益、社会效益、可持续效益。群众满意度高。全年度需赋码的机关群团赋码颁证率100%,进一步优化网上登记流程,努力实现“最多跑一次”登记服务,需赋码的机关群团赋码颁证及时办结率100%。

及时办理证书,为社会公共服务、管理有效供给提供保障。会同纪检监察、目标管理、财政、审计、市场监管等部门,探索建立联防联治工作机制;优化服务,线上沟通。利用办公电话、手机电话、微信、QQ、等多种渠道,及时解决事业单位经办人员在业务办理过程中遇到的疑难问题,坚持“不见面”办公,同时又确保了各单位“有问必答、有疑必释”。全面推行登记服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,群众满意度98%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目管理良好,实施有序,绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议

一是加强业务培训,进一步提高工作人员财政资金绩效意识;二是进一步细化项目预算,严格控制各项费用,过紧日子;三是今后对于财政资金项目,加大评价结果应用,真正做到“用钱必问效,无效必问责”。

附表:

项目支出绩效目标自评表


主管部门及代码

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室354301

实施单位

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

3.6

执行数:

3.6

其中:

财政拨款

3.6

其中:

财政拨款

3.6

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

进一步深化对工作要求的理解,不断充实业务知识,熟练掌握党政群机关登记管理系统的操作程序。同时进一步加强对外宣传,通过各类媒体广泛宣传,进一步增强了社会各界对统一社会信用代码重要意义的认识,夯实党政群机关统一社会信用代码管理基础。

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

指标1:各党政群机关均需赋码颁证

全年度需赋码的机关群团赋码颁证率100%

全年度需赋码的机关群团赋码颁证率100%

质量指标

指标1:为单位办理统一社会信用代码证赋码发证工作提供“保姆式”式关怀

进一步优化网上登记流程,努力实现“最多跑一次”登记服务。

进一步优化网上登记流程,努力实现“最多跑一次”登记服务。

时效指标

指标1:按时间节点及时完成目标

全年度需赋码的机关群团赋码颁证及时办结率100%

全年度需赋码的机关群团赋码颁证及时办结率100%

效益

指标

经济效益指标

指标1:促进经济社会发展

及时办理证书,为社会公共服务、管理有效供给提供保障。

及时办理证书,为社会公共服务、管理有效供给提供保障。

社会效益指标

指标1:推动社会信用体系建设

会同纪检监察、目标管理、财政、审计、市场监管等部门,探索建立联防联治工作机制

会同纪检监察、目标管理、财政、审计、市场监管等部门,探索建立联防联治工作机制

可持续影响指标

指标1:真正让群众少跑腿,让信息多跑路

优化服务,线上沟通。利用办公电话、手机电话、微信、QQ、等多种渠道,及时解决事业单位经办人员在业务办理过程中遇到的疑难问题,坚持“不见面”办公,同时又确保了各单位“有问必答、有疑必释”。

优化服务,线上沟通。利用办公电话、手机电话、微信、QQ、等多种渠道,及时解决事业单位经办人员在业务办理过程中遇到的疑难问题,坚持“不见面”办公,同时又确保了各单位“有问必答、有疑必释”。

满意

度指标

满意度

指标

指标1:办事群众满意度达98%

全面推行登记服务“马上办、网上办、就近办、一次办”提升群众满意度。

全面推行登记服务“马上办、网上办、就近办、一次办”提升群众满意度。



7.行政审批便民化服务监管项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

展审批服务便民化工作方案落实情况督导调研。深化相对集中行政许可权改革、理顺审批监管和服务履职关系。本单位在项目中的职能包括具体实施、指导培训、监督检查等。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据主要是本单位职能职责及年度工作计划。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目主要是工作经费,按照财政资金相关管理办法和要求执行。资金支持具体项目的条件是根据部门工作计划要求安排。财政全额支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部由本单位使用,根据项目具体实施内容匹配资金。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照中央、省、市部署,结合党政群机构改革,负责全区事业单位改革,提升公益服务质量。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目申请时依据项目实际情况明确了具体的绩效目标,包括数量指标、质量指标、社会效益指标等6个指标。并对指标值进行了量化、细化。项目制定了详细可行的进度计划,确保了项目顺利实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

绩效自评结果表明,项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

我单位对此次自评工作高度重视,成立了绩效评价工作小组,按照下列程序实施:

1、分解任务:根据部门支出绩效评价涉及的工作内容,分解到各股室;

2、股室初评:业务股室根据计分标准对各自负责的工作逐一检查,翻阅资料,对标自评;

3、小组复评:绩效评价工作小组对初评情况进行检查,并再次评价;

4、整理上报:对自评情况进行梳理,及时上报财政部门,并对存在的问题落实整改。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

本项目资金是年初纳入部门预算申报并获得批复,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况如下:

项目名称

资金预算(元)

资金到位(元)

资金使用(元)

财政资金

财政资金

财政资金

行政审批便民化服务监管

50000

50000

50000

1.资金计划。项目资金计划50000元,均为财政资金。

2.资金到位。资金到位率100%,到位及时率100%.

3.资金使用。资金支出50000元,资金使用安全、规范、效果显著。资金支付范围全用于项目办公、差旅、印刷、网络费等。支付标准均按照财政资金管理限额(标准)执行。根据项目实施进度支付款项,支付依据合规合法,支出金额与预算相符。

(三)项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理,安排专人具体负责实施。

(二)项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,管理有序,质量较高,取得了良好的效果。

(三)项目监管情况。我单位项目主要是工作经费,费用支出经过逐级审核,项目实施中纪检部门进行监管,按照单位内控控制制度实施监管,有力的促进了项目顺利实施,圆满完成,监管效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

(二)项目效益情况

项目取得了良好的社会效益。推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,基于行政权力事项目录和公共服务事项指导目录,编制政务服务实施清单,持续完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的业务运作模式。构建高效、便民的审批体系。

通过项目的实施,极大地缩减了群众办事(证)的时限,提高了办事效率,方便了群众,群众满意度98%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目管理良好,实施有序,绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议

一是加强业务培训,进一步提高工作人员财政资金绩效意识;二是进一步细化项目预算,严格控制各项费用,过紧日子;三是今后对于财政资金项目,加大评价结果应用,真正做到“用钱必问效,无效必问责”。

附表:

项目支出绩效目标自评表


主管部门及代码

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室354301

实施单位

中共大发体育投注:委机构编制委员会办公室

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中:

财政拨款

5

其中:

财政拨款

5

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

开展审批服务便民化工作方案落实情况督导调研。深化相对集中行政许可权改革、理顺审批监管和服务履职关系。

项目全部完成预期目标,均达到数量计划值,质量良好、按时完成、未超预算,无资金结余,无违规违纪情况。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

指标1:推行审批服务办理效率。

推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。

推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。

数量指标

指标2:深入推进审批服务标准化。

基于行政权力事项目录和公共服务事项指导目录,编制政务服务实施清单。

基于行政权力事项目录和公共服务事项指导目录,编制政务服务实施清单。

数量指标

指标3:大力推行审批服务集中办理。

持续完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的业务运作模式。

持续完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的业务运作模式。

质量指标

指标1:构建高效、便民的审批体系。

构建高效、便民的审批体系。

构建高效、便民的审批体系。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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