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中国共产党大发体育投注:委员会宣传部2021年部门决算公开
发布时间: 2022-09-29   来源: 区委宣传部   信息类型: 预决算及“三公”经费    浏览量:次
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021年宣传部部门整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1、宣传部专项预算项目支出绩效自评报告

2、宣传部专项预算项目支出绩效自评报告

3、宣传部专项预算项目支出绩效自评报告

三、2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

1、宣传部100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

2、宣传部100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共大发体育投注:委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门,其主要职责是:

1.拟定全区宣传宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传文化领域法制建设。

2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡查工作开展专项检查。

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。

6.统筹组织协调精神文明建设工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作。

9.负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10.统筹协调全区网络安全和信息化工作。

11.统筹指导舆情信息工作。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作。

13.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作。

14.完成区委交办的其他任务。

(二)2021年重点工作完成情况

1.意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制;推动区委常委会至少2次专题研究意识形态工作,半年向市委作专题汇报;认真落实意识形态工作提示预警机制,加强督查考核和责任追究;加强各类意识形态阵地和基层宣传思想文化队伍建设管理,建成区融媒体中心。

2.思想理论武装。党委(党组)理论学习中心组集中学习不少于912天;“学习强国”平台覆盖所有党支部和党员,每月供稿不少于2篇;做好理论及形势政策宣讲普及、理论读物学用和征订工作,宣讲队伍培训不少于1次;区委中心组成员刊发理论文章不少于5篇。

3.精神文明建设。精心组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建;开展道德模范评选,推荐市级及以上典型不少于10个;常态化开展志愿服务活动,加强乡村学校少年宫建设;推进农村道德积分激励机制和知客宣讲。

4.培育和践行社会主义核心价值观。做好传统节日、党和国家重要纪念活动以及我区重大活动期间社会氛围营造工作;加强公益广告位建设管理,抓好党政标语宣传规范管理;抓好各行业思想政治教育工作,推荐报送5个以上研究课题。

5.新闻宣传工作。强化正面宣传,做好突发公共事件信息发布和舆论引导工作,提升新闻发布水平,完成党报党刊征订任务;深化主题宣传,不断巩固壮大主流思想舆论;加强对外宣传,做好“礼赞新中国、奋进新时代”主题外宣和城市形象宣传,策划开展重大外宣活动不少于2次;积极开展大调研活动,创新宣传方法手段,全年上报新闻宣传调研文章不少于2篇。

6.互联网管理工作。做好网络舆情应对处置工作;加强政务新媒体管理;策划开展网宣主题活动;做好社会舆情信息报送工作;扎实开展网络专项整治和网络扶贫。

7.文化文艺工作。深化文化旅游体制改革;加强公务文化服务提质增效工作,创建乡村旅游品牌。

二、机构设置

宣传部下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1355.6万元、1355.6万元。与2020年相比,收、支总计各减少48万元、减少48万元,下降4%、下降4%。主要变动原因是2020年年初结转结余较多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计985.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入902.84万元,占91.58%;政府性基金预算财政拨款收入83万元,占8.42%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1136.5万元,其中:基本支出476.53万元,占40.19%;项目支出659.97万元,占59.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计985.84万元、1136.5万元。与2020年相比,收、支总计各增加29.15万元、增加82.63万元,增长3.04%、增长7.84%。主要变动原因是上级专项资金较往年有一点的增长。

(注:数据来源于财决01-1表)


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1136.5万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加429.72万元,增长60.79%。主要变动原因是新增党报党刊项目支出以及上级专项的支出。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1136.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出928.84万元,占81.72%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出119.77万元,占10.53%;社会保障和就业(类)支出48.30万元,占4.24%;卫生健康支出15.95万元,占1.4%;住房保障支出23.64万元,占2.11%

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为706.78万元,完成预算68.48%。其中:

1.一般公共服务(201类)33(款)301(项): 支出决算为928.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是计划合理。

2.文化旅游体育与传媒207(类)06(款)99(项): 支出决算119.77万元,完成预算41.53%,决算数等于预算数的主要原因是计划合理。

3.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为48.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是计划合理。

4.卫生健康210(类)11(款)01(项):支出决算为15.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是计划合理。

5.住房保障支出221 (类)02(款)01(项): 支出决算为23.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是计划合理。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出403.3万元,其中:

人员经费470.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是计划合理。

(注:上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.2万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元,增长0%

开支内容包括(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平,增长0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至202112月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元,增长0%。主要原因是央省媒体记者接待。其中:

国内公务接待支出8.2万元,主要用于媒体接待、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,140人次(不包括陪同人员),共计支出8.2万元,具体内容包括:各级各类媒体对外接待8.2万元(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对党报党刊项目(项目名称)等8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年宣传部部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,宣传部机关运行经费支出40.43万元,比2020年减少7.46万元,下降15.58%。主要原因是缩减开支。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2021年,宣传部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,宣传部共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3一般公共服务(201类)33(款)301(项),指单位日常运转的公用经费。

4.文化旅游体育与传媒207(类)06(款)99(项),指宣传部专项项目开展支出。

5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项),指缴纳单位员工社会保险支出。

6.卫生健康210(类)11(款)01(项),指缴纳单位员工医疗保险支出。

7.住房保障支出221 (类)02(款)01(项),指单位员工住房公积金单位部分。


(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件

2021年宣传部部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

大发体育在线:委宣传部由部机关、文联、作协、社科联、网信办、外宣中心。

(二)机构职能。

负责规划、部署全区宣传思想政治工作;理论教育、研究、宣传、队伍建设的日常工作;区委中心组学习的有关服务;指导管理科技党委中心组学习、全区性重大宣传活动;全区新闻舆论导向和新闻队伍建设,指导新闻战线的业务工作和组织重大新闻的报道;负责归口单位干部的考察、推荐、管理、党建工作;负责制定社会主义建设规划、创建活动;新闻报道等工作。

(三)人员概况。

中共大发体育投注:委宣传部总编制36名,其中行政编制13(含工勤人员1名),参公1人,事业编制22名。在职人员总数30人,其中公务员12人,参公1人,事业人员15人,工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年收入合计1355.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入902.84万元,占67%

(二)部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1355.6万元。按支出性质分类,发生人员经费支出335.49万元,运转类经费支出40.43万元,特定目标类经费支出455.32万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

我部在年初结合本单位职能职责与工作实际对所有预算均制定了绩效目标,目标绩效设置合理可行。在人员类经费支出方面,全年支出控制在预算数以内,所有支出均按照规章制度严格执行,预算完成度100%,无资金结余及违规记录;在运转类经费支出方面,全年支出控制在预算数以内,所有支出均按照规章制度严格执行,预算完成度100%,无资金结余及违规记录;在特定目标类经费支出方面,全年支出控制在预算数以内,所有支出均按照规章制度严格执行,预算完成度100%,无资金结余及违规记录;

(二)结果应用情况。

我部按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看工作整体支出绩效评价自评结果良好,各项支出均达到了预期的绩效管理目标,对下一年的工作开展具备指导借鉴意义,有利于我部各个专项更好的开展。

(三)自评质量

部门整体支出目标绩效均从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,符合管理要求,综合反映了项目完成的数量、成本、时效、质量等,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,部门整体绩效目标编制完整、合理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我部按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看工作整体支出绩效评价自评结果良好,各项支出均达到了预期的绩效管理目标,全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了新闻媒体合作、全区各文艺精品创作、精神文明建设等重点工作的有序开展。

(二)存在问题。

1.绩效评价工作专业度要求较高,涉及评价内容及范围广,单位自评存在不够深入情况。

2.部分指标数据收集困难,实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。

(三)改进建议。

区财政安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导,并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考,组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。

附件

大发体育投注:委宣传部

2021年党报党刊项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

2021年党报党刊项目资金219.68万元,由区委宣传部向区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行,资金分配以实际发生情况为准。

(二)项目绩效目标

2021年党报党刊项目总体目标为按照上级文件要求,保证全区82个行政单位党报党刊发放。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际,按照区财政管理要求,设置了合理可行的绩效目标,量化目标任务,定期监督检查,期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我部严格按照区财政要求,编制上报了项目资金申报表, 2021年党报党刊项目申报219.68万元,财政批复219.68万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

2021年党报党刊项目资金属于区本级财政资金,申报预算219.68万元,财政批复219.68万元,已到位并执行219.68万元,资金使用的安全、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区委宣传部财务制度执行。党报党刊营造项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

2021年党报党刊项目主要用于按照上级文件要求,保证全区82个行政单位党报党刊发放。

(二)项目管理情况。

2021年党报党刊项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行,无违规违纪情况。

(三)项目监管情况。

2021年党报党刊项目按照内控管理精神,制定了完善的资金支付流程,所有支出均按照相应的制度要求办理,保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2021年党报党刊项目总体目标为按照上级文件要求,保证全区82个行政单位党报党刊发放。

(二)项目效益情况

通过该项目实施,我部坚持宣传正确导向,确保党报党刊发放到位,提高全区干部职工理论水平。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目实施,按照上级文件要求,保证全区82个行政单位党报党刊发放。

(二)存在的问题

(三)相关建议

大发体育投注:委宣传部

2021年精神文明建设、重大节日氛围营造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

精神文明建设、重大节日氛围营造项目资金20万元,由区委宣传部向区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行,资金分配以实际发生情况为准。

(二)项目绩效目标

开展全国文明城市创建工作,完成乡村知客预赛、决赛工作,开展“户户话党恩 村村谋发展”宣讲活动;全区行政村建立文明新风积分激励机制;完成“一约四会”规范工作。深化文明细胞建设,加强未成年人保护。做好疫情防控、脱贫攻坚、春节、国庆等日常宣传工作。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际,按照区财政管理要求,设置了合理可行的绩效目标,量化目标任务,定期监督检查,期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我部严格按照区财政要求,编制上报了项目资金申报表, 精神文明建设、重大节日氛围营造项目申报20万元,财政批复20万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

精神文明建设、重大节日氛围营造项目资金属于区本级财政资金,申报预算20万元,财政批复20万元,已到位并执行20万元,资金使用的安全、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区委宣传部财务制度执行。 精神文明建设、重大节日氛围营造项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

精神文明建设、重大节日氛围营造项目主要用于保障新闻媒体发展(合作),网络舆情监控及外宣工作。该项目资金由外宣中心、网信中心负责项目资金管理,由相关业务部门根据业务开展情况申请,经部领导批准后使用。

(二)项目管理情况。

精神文明建设、重大节日氛围营造项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行,无违规违纪情况。

(三)项目监管情况。

精神文明建设、重大节日氛围营造项目按照内控管理精神,制定了完善的资金支付流程,所有支出均按照相应的制度要求办理,保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

开展全国文明城市创建工作,完成乡村知客预赛、决赛工作,开展“户户话党恩 村村谋发展”宣讲活动;全区行政村建立文明新风积分激励机制;完成“一约四会”规范工作。深化文明细胞建设,加强未成年人保护。做好疫情防控、脱贫攻坚、春节、国庆等日常宣传工作。

(二)项目效益情况

通过该项目实施,我部坚持宣传正确导向,营造良好社会氛围,人民群众能及时了解党委政府方针政策,舆论引导正确有力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目实施,开展全国文明城市创建工作,营造好了精神文明氛围。深化文明细胞建设,加强未成年人保护。做好疫情防控、脱贫攻坚、春节、国庆等日常宣传工作。

(二)存在的问题

(三)相关建议

大发体育投注:委宣传部

全区各文艺精品创作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

联系重点工作经费项目资金5万元,由区委宣传部向区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行,资金分配以实际发生情况为准。

(二)项目绩效目标

联系重点工作经费项目总体目标为确保县级领导联系的重点工作全面完成工作任务。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际,按照区财政管理要求,设置了合理可行的绩效目标,量化目标任务,定期监督检查,期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我部严格按照区财政要求,编制上报了项目资金申报表, 联系重点工作经费项目申报5万元,财政批复5万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

联系重点工作经费项目资金属于区本级财政资金,申报预算5万元,财政批复5万元,已到位并执行5万元,资金使用的安全、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区委宣传部财务制度执行。联系重点工作经费项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

联系重点工作经费项目主要用于确保县级领导联系的重点工作全面完成工作任务。

(二)项目管理情况。

联系重点工作经费项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行,无违规违纪情况。

(三)项目监管情况。

联系重点工作经费项目按照内控管理精神,制定了完善的资金支付流程,所有支出均按照相应的制度要求办理,保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

联系重点工作经费项目总体目标为确保县级领导联系的重点工作全面完成工作任务。

(二)项目效益情况

通过该项目实施,我部坚持宣传正确导向,营造良好社会氛围,人民群众能及时了解党委政府方针政策,舆论引导正确有力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目实施,联系重点工作经费项目总体目标为确保县级领导联系的重点工作全面完成工作任务。

(二)存在的问题

(三)相关建议

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农村公益电影放映项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

农村公益电影放映项目资金36万元,由区委宣传部向中央、区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行,资金分配以实际发生情况为准。

(二)项目绩效目标

农村公益电影放映项目总体目标为持续推进公共文化服务体系建设,加强乡镇(街道)综合文化站和村(社区)综合文化服务中心建设,实施农村公共文化服务提质增效工程、乡村文化振兴“百千万”工程。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际,按照区财政管理要求,设置了合理可行的绩效目标,量化目标任务,定期监督检查,期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我部严格按照财政要求,编制上报了项目资金申报表, 农村公益电影放映项目申报36万元,财政批复36万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

农村公益电影放映项目资金属于中央、省级、区本级财政资金,其中中央拨付28.8万元,区级拨付2.88申报预算7.2万元,财政批复36万元,已到位并执行36万元,资金使用的安全、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区委宣传部财务制度执行。农村公益电影放映项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

农村公益电影放映项目主要用于持续推进公共文化服务体系建设,加强乡镇(街道)综合文化站和村(社区)综合文化服务中心建设,实施农村公共文化服务提质增效工程、乡村文化振兴“百千万”工程。

(二)项目管理情况。

农村公益电影放映项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行,无违规违纪情况。

(三)项目监管情况。

农村公益电影放映项目按照内控管理精神,制定了完善的资金支付流程,所有支出均按照相应的制度要求办理,保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

农村公益电影放映项目总体目标为持续推进公共文化服务体系建设,加强乡镇(街道)综合文化站和村(社区)综合文化服务中心建设,实施农村公共文化服务提质增效工程、乡村文化振兴“百千万”工程。

(二)项目效益情况

通过该项目实施,我部坚持宣传正确导向,营造良好社会氛围,人民群众能及时了解党委政府方针政策,舆论引导正确有力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目实施,农村公益电影放映项目总体目标为持续推进公共文化服务体系建设,加强乡镇(街道)综合文化站和村(社区)综合文化服务中心建设,实施农村公共文化服务提质增效工程、乡村文化振兴“百千万”工程。

(二)存在的问题

(三)相关建议

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农家书屋项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

农家书屋项目资金16.8万元,由区委宣传部向中央、省级、区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行,资金分配以实际发生情况为准。

(二)项目绩效目标

农家书屋项目总体目标为持续推进公共文化服务体系建设,加强乡镇(街道)综合文化站和村(社区)综合文化服务中心建设,实施农村公共文化服务提质增效工程、乡村文化振兴“百千万”工程。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际,按照区财政管理要求,设置了合理可行的绩效目标,量化目标任务,定期监督检查,期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我部严格按照财政要求,编制上报了项目资金申报表, 农家书屋项目申报16.8万元,财政批复16.8万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

农家书屋项目资金属于中央、省级、区本级财政资金,其中中央拨付13.44万元,省级拨付2.01万元,区级拨付1.08申报预算16.8万元,财政批复16.8万元,已到位并执行16.8万元,资金使用的安全、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区委宣传部财务制度执行。农家书屋项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

农家书屋项目主要用于确保县级领导联系的重点工作全面完成工作任务。

(二)项目管理情况。

农家书屋项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行,无违规违纪情况。

(三)项目监管情况。

农家书屋项目按照内控管理精神,制定了完善的资金支付流程,所有支出均按照相应的制度要求办理,保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

农家书屋项目总体目标为持续推进公共文化服务体系建设,加强乡镇(街道)综合文化站和村(社区)综合文化服务中心建设,实施农村公共文化服务提质增效工程、乡村文化振兴“百千万”工程。

(二)项目效益情况

通过该项目实施,我部坚持宣传正确导向,营造良好社会氛围,人民群众能及时了解党委政府方针政策,舆论引导正确有力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目实施,农家书屋项目总体目标为持续推进公共文化服务体系建设,加强乡镇(街道)综合文化站和村(社区)综合文化服务中心建设,实施农村公共文化服务提质增效工程、乡村文化振兴“百千万”工程。

(二)存在的问题

(三)相关建议

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全区各文艺精品创作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

全区各文艺精品创作项目资金20万元,由区委宣传部向区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行,资金分配以实际发生情况为准。

(二)项目绩效目标

全区各文艺精品创作项目总体目标为强化文艺精品创作,开展系列“乡村振兴”文艺宣传活动。推动歌曲、小品、书法、美术等作品参评第八批“中国梦”主题新创作歌曲、四川省“巴蜀文艺奖”、百家“推优工程”等奖项。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际,按照区财政管理要求,设置了合理可行的绩效目标,量化目标任务,定期监督检查,期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我部严格按照区财政要求,编制上报了项目资金申报表, 精神文明建设、重大节日氛围营造项目申报20万元,财政批复20万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

全区各文艺精品创作项目资金属于区本级财政资金,申报预算20万元,财政批复20万元,已到位并执行20万元,资金使用的安全、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区委宣传部财务制度执行。全区各文艺精品项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

全区各文艺精品创作项目主要用于全区各文艺精品创作项目总体目标为强化文艺精品创作,开展系列“乡村振兴”文艺宣传活动。推动歌曲、小品、书法、美术等作品参评第八批“中国梦”主题新创作歌曲、四川省“巴蜀文艺奖”、百家“推优工程”等奖项。

(二)项目管理情况。

全区各文艺精品创作项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行,无违规违纪情况。

(三)项目监管情况。

全区各文艺精品创作项目按照内控管理精神,制定了完善的资金支付流程,所有支出均按照相应的制度要求办理,保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全区各文艺精品创作项目总体目标为强化文艺精品创作,开展系列“乡村振兴”文艺宣传活动。推动歌曲、小品、书法、美术等作品参评第八批“中国梦”主题新创作歌曲、四川省“巴蜀文艺奖”、百家“推优工程”等奖项。

(二)项目效益情况

通过该项目实施,我部坚持宣传正确导向,营造良好社会氛围,人民群众能及时了解党委政府方针政策,舆论引导正确有力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目实施,全区各文艺精品创作项目总体目标为强化文艺精品创作,开展系列“乡村振兴”文艺宣传活动。推动歌曲、小品、书法、美术等作品参评第八批“中国梦”主题新创作歌曲、四川省“巴蜀文艺奖”、百家“推优工程”等奖项。

(二)存在的问题

(三)相关建议

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2021年新闻媒体发展(合作)、网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

新闻媒体发展(合作)、网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目资金161万元,由区委宣传部向区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行,资金分配以实际发生情况为准。

(二)项目绩效目标

加强主题宣传策划,持续推出“媒体看利州”十大主题外宣活动,持续推进头版头条战略,深化与新华社、人民日报、川报等主流媒体和新华网、人民网等知名网站战略合作。完善“大网络大舆情”工作格局,强化网络舆情管控。打造“利州榜样”网络文明传播品牌和“则天网络文化季”活动品牌。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际,按照区财政管理要求,设置了合理可行的绩效目标,量化目标任务,定期监督检查,期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我部严格按照区财政要求,编制上报了项目资金申报表, 新闻媒体发展(合作)、网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目申报161万元,财政批复161万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

新闻媒体发展(合作)、网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目资金属于区本级财政资金,申报预算161万元,财政批复161万元,已到位并执行161万元,资金使用的安全、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区委宣传部财务制度执行。 新闻媒体发展(合作)、网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

新闻媒体发展(合作)、网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目主要用于保障新闻媒体发展(合作),网络舆情监控及外宣工作。该项目资金由外宣中心、网信中心负责项目资金管理,由相关业务部门根据业务开展情况申请,经部领导批准后使用。

(二)项目管理情况。

新闻媒体发展(合作)、网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行,无违规违纪情况。

(三)项目监管情况。

新闻媒体发展(合作)、网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目按照内控管理精神,制定了完善的资金支付流程,所有支出均按照相应的制度要求办理,保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

通过项目实施,加强主题宣传策划,持续推出“媒体看利州”十大主题外宣活动,持续推进头版头条战略,深化与新华社、人民日报、川报等主流媒体和新华网、人民网等知名网站战略合作。完善“大网络大舆情”工作格局,强化网络舆情管控。打造“利州榜样”网络文明传播品牌和“则天网络文化季”活动品牌。全年支出合法合规,无资金结余情况,全年绩效目标完成良好。

(二)项目效益情况

通过该项目实施,我部坚持宣传正确导向,营造良好社会氛围,人民群众能及时了解党委政府方针政策,舆论引导正确有力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目实施,为人民群众能及时了解党委政府方针政策,加强了社会舆论的正向引导,全年绩效目标均达到预期,项目实施结果良好。

(二)存在的问题

(三)相关建议

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2021年中心组学习、专项宣讲、学习资料项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

中心组学习、专项宣讲、学习资料项目资金20万元,由区委宣传部向区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行,资金分配以实际发生情况为准。

(二)项目绩效目标

全年组织区委理论学习中心组集体学习研讨不少于6次,编印学习资料,邀请上级专家学者来区作专题辅导,承接省委市委宣讲团(队)来区宣讲,组建区委宣讲团(队)开展宣讲,订阅发放理论辅导读物。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际,按照区财政管理要求,设置了合理可行的绩效目标,量化目标任务,定期监督检查,期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我部严格按照区财政要求,编制上报了项目资金申报表,中心组学习、专项宣讲、学习资料项目申报20万元,财政批复20万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

中心组学习、专项宣讲、学习资料项目资金属于区本级财政资金,申报预算20万元,财政批复20万元,已到位并执行20万元,资金使用的安全、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区委宣传部财务制度执行。 中心组学习、专项宣讲、学习资料项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

中心组学习、专项宣讲、学习资料项目主要用于全年组织区委理论学习中心组集体学习研讨不少于6次,编印学习资料,邀请上级专家学者来区作专题辅导,承接省委市委宣讲团(队)来区宣讲,组建区委宣讲团(队)开展宣讲,订阅发放理论辅导读物。该项目资金由理论股负责项目资金管理,由相关业务部门根据业务开展情况申请,经部领导批准后使用。

(二)项目管理情况。

中心组学习、专项宣讲、学习资料项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行,无违规违纪情况。

(三)项目监管情况。

中心组学习、专项宣讲、学习资料项目按照内控管理精神,制定了完善的资金支付流程,所有支出均按照相应的制度要求办理,保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全年组织区委理论学习中心组集体学习研讨不少于6次,编印学习资料,邀请上级专家学者来区作专题辅导,承接省委市委宣讲团(队)来区宣讲,组建区委宣讲团(队)开展宣讲,订阅发放理论辅导读物。

(二)项目效益情况

通过该项目实施,我部坚持宣传正确导向,营造良好社会氛围,人民群众能及时了解党委政府方针政策,舆论引导正确有力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目实施,全年组织区委理论学习中心组集体学习研讨不少于6次,编印学习资料,邀请上级专家学者来区作专题辅导,承接省委市委宣讲团(队)来区宣讲,组建区委宣讲团(队)开展宣讲,订阅发放理论辅导读物。

(二)存在的问题

(三)相关建议


2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

区委宣传部306001

实施单位

宣传部

项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

161

执行数:

161

其中:

财政拨款

161

其中:

财政拨款

161

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

做好新闻宣传报道,对接中央、省级主流媒体

做好新闻宣传报道,对接中央、省级主流媒体

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

策划重大宣传活动不少于2

100%

质量指标

加快推进网络综合治理体系建设

100%

时效指标

20221231日前完成

已完成

成本指标

严格按照预算资金执行,全年支出控制在预算范围内

已完成

效益
指标

经济效益指标

社会效益指标

做好庆祝中国共产党成立100周年宣传活动

已完成

生态效益指标

可持续影响指标

紧扣中心工作,把握舆论导向,提升融合宣传成效

已完成

满意
度指标

满意度

指标

社会群众满意度

90%









(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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