目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2022年大发体育在线:行政审批局部门整体绩效评价报告
二、2022年专项预算项目支出绩效自评报告
1.大厅工作人员办公费专项预算项目支出绩效自评报告
2.区、乡、村三级便民服务体系网络维护使用费项目支出绩效自评报告
3.政务大厅水电费项目支出绩效自评报告
4.政务大厅物业管理费项目支出绩效自评报告
5.全省一体化政务服务平台延伸到村(社区)专项经费项目支出绩效自评报告
6.窗口工作人员午餐补助费项目支出绩效自评报告
7.大发体育在线:“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务经费项目支出绩效自评报告
8.“综合窗口”服务人员经费项目支出绩效自评报告
9.网络和安防系统建设经费项目支出绩效自评报告
10.天府通办大发体育在线:分站点建设经费项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
大发体育投注:行政审批局(简称行政审批局)是大发体育投注:人民政府的工作部门,为正科级。主要职责是:
1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革决策部署,制定和完善行政审批工作机制和监管机制,健全完善行政审批服务体系。
2、根据法律法规和行政管理体制改革的要求,配合相关部门做好简政放权、清理规范行政审批事项等工作。
3、负责区级部门(单位)划转行政审批事项的依法受理、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。
4、负责规范行政审批服务行为,制定和优化行政审批服务流程,创新行政审批服务方式,健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制,提高行政审批效能。
5、组织协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给,降低制度性交易成本,提升政务服务效能,负责推进审批服务便民化;指导协调区有关部门提供规范、高效、优质的政务服务。
6、负责对进驻区政务服务大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。规划调整入驻大厅的部门(单位)、审批和服务事项,对进驻大厅部门的审批和服务工作进行业务指导,对进驻人员进行管理考核;负责对政务服务事项的受理、办理情况进行统计、预警和监督。
7、协调和指导乡镇(街道)、村(社区)便民服务相关工作。
8、负责全区公共资源交易的指导、协调和管理工作。
9、负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
10、完成区委和区政府交办的其他任务。
大发体育在线:行政审批局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入大发体育在线:行政审批局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计750.05万元。与2021年相比,收、支总计增加284.6万元,增长61.15%。主要变动原因是2022年年初预算项目资金增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计738.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入738.05万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。
(图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计750.05万元,其中:基本支出191.09万元,占25.48%;项目支出558.96万元,占74.52%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计750.05万元。与2021年相比,收入总计增加284.6万元,增长61.15%。主要变动原因是2022年年初预算项目资金增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出750.05万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少91.92万元,下降10.92%。主要变动原因是项目减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出750.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出719.82万元,占95.97%;社会保障和就业支出13.84万元,占1.85%;卫生健康支出6.57万元,占0.88%;住房保障支出9.81万元,占1.3%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为719.82,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为160.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为558.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为13.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出191.08万元,其中:
人员经费171.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.8万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元,完成预算100%,较上年增加0.46万元,增长45.1%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.02万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.02万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.46万元,增长45.1%。其中:
国内公务接待支出1.02万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,93人次(不包括陪同人员),共计支出1.02万元,具体内容包括:成都市、朝天区、苍溪县等市县共11批次来参观学习政务服务一体化标准化建设及创建省级示范交易中心检查,金额合计1.02万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,大发体育在线:行政审批局机关运行经费支出19.8万元,比2021年增加1.23万元,增长6.21%。主要原因是日常经费增加。
(二)政府采购支出情况
2022年,大发体育在线:行政审批局政府采购支出总额180.00万元,其中:政府采购服务支出180.00万元。主要用于天府通办APP利州分站点建设、安防系统建设。授予中小企业合同金额180万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额180.00万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,大发体育在线:行政审批局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对政务大厅办公费(邮电、维修等)、政务大厅水电、一窗进出并联审批购买服务、窗口人员午餐补助、物业管理、全省一体化平台延伸到村(社区)专项工作经费、综合窗口人员、区乡村三级体系网络维护费、天府通办APP利州分站点建设、安防系统建设、一体化建设等11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对11个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2022年部门整体开展绩效自评,《2022年大发体育在线:行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2022年大发体育在线:行政审批局
部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。
大发体育投注:行政审批局为行政单位,属一级预算部门。财务隶属关系为一级单位。行政审批局下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。
(二)机构职能。
1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革决策部署,制定和完善行政审批工作机制和监管机制,健全完善行政审批服务体系。
2.根据法律法规和行政管理体制改革的要求,配合相关部门做好简政放权、清理规范行政审批事项等工作。
3.负责区级部门(单位)划转行政审批事项的依法受理、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。
4.负责规范行政审批服务行为,制定和优化行政审批服务流程,创新行政审批服务方式,健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制,提高行政审批效能。
5.组织协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给,降低制度性交易成本,提升政务服务效能,负责推进审批服务便民化;指导协调区有关部门提供规范、高效、优质的政务服务。
6.负责对进驻区政务服务大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。规划调整入驻大厅的部门(单位)、审批和服务事项,对进驻大厅部门的审批和服务工作进行业务指导,对进驻人员进行管理考核;负责对政务服务事项的受理、办理情况进行统计、预警和监督。
7.协调和指导乡镇(街道)、村(社区)便民服务相关工作。
8.负责全区公共资源交易的指导、协调和管理工作。
9.负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
10.完成区委和区政府交办的其他任务。
(三)人员概况
行政审批局机关在职公务员9人,工勤人员1人,工勤控制编2人,退休人员1人;下属事业单位区政务服务和公共资源交易中心9人;政务大厅入驻工作人员200余人。
(四)年度主要工作任务。
1.持续推动党建工作整体跃升
认真贯彻落实新形势下党建工作各项要求,始终将党建工作放在首位,每季度专题研究党建工作1次,半年听取工作汇报1次,年度专题研究意识形态2次以上。坚持周五上午固定日学习,深入学习党的二十大精神和安排的学习内容,不断健全党建责任落实机制,细化党建责任清单,压紧压实一岗双责,落实落细落小各项工作任务。持续加强党支部建设,严格落实“三会一课”等制度,强化窗口党员管理,促进机关党支部基础党务更加规范。抓好党员发展和教育管理,开展党内关怀帮扶,强化队伍建设,提高意识形态工作水平。认真落实党组理论学习中心组学习制度,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以中国式现代化引领利州现代化建设,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,大力实施“五个一”利州现代化建设提供有力政务保障。
2.持续深化“综合窗口”改革
全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式,进一步完善平台综合受理功能,提升综窗受理能力,健全综合受理授权管理机制,做到前中后台有机协作、受办审管协同联动;将“一件事一次办”全面纳入综合窗口,将涉及人社、公安、市场监管等7个牵头部门的13项“一件事一次办”事项做实做细,落实好跨层级联办的“一件事”套餐服务;依托综合窗口实施“跨域通办”,将“川渝通办”“跨省通办”“省内通办”“西南区域通办”“川东北区域通办”“绵广通办”事项纳入综窗办理,推动企业开办、医疗卫生、社会保险、养老服务、社会服务等高频服务事项“就近办理、一地办结”。2023年底前,力争实现区级至少1个分领域综合窗口业务纳入无差别综合窗口受理。
3.持续深化惠企政策“一站式”服务
持续做好惠企政策“一站式”兑现工作,巩固完善四川政务服务网利州分站点建设,建立“助企纾困服务专区”“免申即享”“助企服务一网通办”等专栏,实现惠企政策“一站汇聚”。加快建设惠企政策“查、办、送、评”一体化系统,实现惠企政策“一网”通查、“一键”匹配、“一秒”推送、“一站”服务,惠企政策兑现“全程网办”,同时加大对惠企政策的宣传和专窗工作人员培训力度。实行重大事项、难点事项代办制和上门服务制加强政策兑现统筹协调,不断提升工作质效和企业满意度,做优惠企政策“一站式”兑现;坚持“政府围着企业转,企业有事马上办”,以园区企业群众服务需求为导向,以深化行政审批制度改革为突破口,深入开展“一事通办”改革,定期开展政务服务“入园进企”,建立健全园区政务服务体系,强化和提升园区政务服务能力,努力实现园区政务服务全覆盖,切实提高服务企业效能,不断优化营商环境,服务经济社会发展。
4.持续深化基层政务“三化”建设
加强镇村综合性政务服务场所建设,落实《政务服务统一咨询服务工作规范》《政务服务“办不成事”反映窗口运行规范》,年内完成至少2个星级便民服务中心创建,并通过省级验收;持续提升“村能办”“家门办”能力,强化“政务+”协作机制,整合涵盖“党建团建、便民服务、休闲娱乐、超市购物、网格管理、综治矛调、金融服务、农副产品销售”等的综合服务超市,不断完善四川省政务服务网利州分站点建设,创新推出“扫码办”,办事群众通过扫描微信二维码即可完成事项查询、办理、缴费等业务,为企业和群众提供更多办理渠道,年底前实现90%以上的政务服务事项办理不出村(社区)。
5.持续提升网上政务服务能力
一是加强政务服务事项标准化规范化管理。完成省一体化政务服务平台政务服务事项情形化改造,推行“二维码”电子办事指南,实现“扫码办”。推进更多公共教育、劳动就业、养老服务、社会服务、公共服务等重点领域便民服务应用接入天府通办小程序“利码办”移动端,实现“掌上办”。规范统一便民服务事项办理流程、办理时限和收费标准等要素。建立健全事项落地常态化核查机制,及时查找解决实际办事过程中的“中梗阻”问题,通过四川政务服务网和“天府通办”移动端,建立“一网通办”意见建议收集机制。二是加强政务服务网上平台建设。除涉及国家秘密等情形外,推动政务服务事项全部纳入一体化政务服务平台管理和运行。建立政务服务事项动态监测和更新机制,推动线上线下办事指南数据同源、标准统一。常态化推进一体化政务服务平台事项认领、发布、更新,实现事项认领率、发布率100%。优化转外服务,实现现场勘验、组织听证、专家评审、社会公示等转外环节办理流程、办理时间的规范化管理。推动本地自建业务系统与省一体化政务服务平台深度对接,统一网上办事入口为“天府通办”利州分站点。加强“天府通办”分站点建设,提升分站点多端协同能力,打造本地特色服务应用。推动本地自建政务服务小程序、APP等服务应用与“天府通办”平台整合对接。
三是做好电子证照、印章、“互联网+监管”和数据共享工作。保证电子证照发放率、电子印章生产率、签章率均达100%。严格按照国家电子证照工程标准,全面开展电子证照数据治理,持续提升电子证照数据质量。强化部门协同,基本实现电子证照“免提交”。推进身份证、社保卡、营业执照等电子证照在社会各领域广泛应用。全面开展证照梳理,通过直接取消证照材料或数据共享、在线核验等方式,推动实现政府部门核发的材料一律免于提交,能够提供电子证照的一律免于提交实体证照。积极推进企业侧电子印章应用,推动实现新办企业电子营业执照和电子印章同步发放、电子材料加盖电子印章、跨地区跨部门互信互认等场景应用。抓好“互联网+监管”平台信息录入,实现监管事项目录清单认领率、发布率、检查实施清单完备率、编目完成率均100%,完成1200条数据目录任务,并持续动态更新数据。
6.持续提升公共资源交易服务质效
一是推进公共资源交易全流程电子化运行。深化公共资源交易平台整合共享,持续加快电子交易平台运用,完善优化交易现场功能分区布局;常态化开展远程异地评标,工程招投标远程异地评标比例达40%以上,政府采购远程异地评标比例达10%以上。二是优化交易流程、创新服务理念。巩固省级“示范交易中心”创建成果,持续推进政府采购标准化建设,健全完善政府集中采购机构标准化服务体系,持续落实“五减”、承诺“三保”、提升“两率”,构建公平、公正、公开的阳光交易平台。三是加强法治建设、强化风险防控。进一步强化采购从业人员党风廉政建设,把法治思维贯穿公共资源交易全过程,建立健全采购协作监督机制,定期开展评价与监督工作,深入开展公共资源交易领域专项治理。
7.持续开展干部队伍提能争优行动
一是持续抓好纪律作风建设。认真做好“纪律作风建设深化提升年”有关工作,落实中央八项规定精神,紧盯重要节点纠治“四风”,把作风纪律建设工作落实到具体行动上,持续推进“窗口腐败”“六治六提一创”等专项行动,推动干部纪律作风建设常态化长效化,同时持续加强机关廉洁文化建设,开展“廉洁机关”创建活动,使廉洁成为机关党员干部立身之基、为政之本。二是持续推进纪律监督管理。充分运用视频监控系统,加强对区级大厅窗口和各乡镇(街道)便民服务中心的监管力度,发现问题及时提醒,限期整改;按月组织评选明星窗口、党员之星、服务之星,严格落实窗口及窗口人员管理考核办法,实行“日巡查、周监测、月考核、年评优”。畅通“好差评”线上线下评价渠道,实现主动评价率、办件满意率达99%以上,差评按期整改率达100%。三是持续加强干部队伍建设。按照“平时与定期、定性与定量、领导与群众、内部与外部”相结合的原则,完善干部考核评价和奖惩机制。定期开展全系统培训工作,深化窗口服务教育培训管理,重点办好综窗改革、川渝通办、数字化转型、综合管理等专项培训班。组织开展第二届政务服务和公共资源交易服务技能大赛,全面提升政务服务和公共资源交易系统干部职工职业政治素养、道德修养、服务能力等。
8.持续强化宣传舆论引导
健全宣传信息编报、审核、发布工作机制,强化信息工作的及时性、准确性和政治性。紧紧围绕落实市委“1345”发展战略、区委“五个一”大发体育在线:现代化实践方案精准策划宣传主题,持续做好政务服务、公共资源交易服务成效宣传、典型宣传。牢固树立“品牌”意识,及时总结工作推进过程中取得的阶段性成效,不断推出具有利州特色的政务服务、公共资源交易亮点品牌和典型案例,利用微信公众号、四川政务服务网等政务新媒体,做好各行业政务服务改革信息转载和宣传推广,为全区拼经济搞建设营造良好舆论氛围。
(四)部门整体支出绩效目标。
部门总目标。我单位采用审阅资料、实地考察、比较分析等方法,对各部室项目完成、资金管理、效益发挥等情况进行绩效评价,较为科学地反映了各项目实施工作成效。从自评结果看,评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。
预决算及绩效信息公开。按照区财政部门要求,我单位在规定时间内,将本部门预决算情况在大发体育投注:人民政府官方网站上进行了公示。
部门内部控制制度健全。我局高度重视单位内部控制制度建设工作,不断加强财务管理,强化财务监督。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年行政审批局当年收入合计738.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入738.07万元,占100%。
2.部门总体支出情况
2022年行政审批局当年支出合计750.05万元,其中:基本支出191.09万元,占25.48%;项目支出558.96万元,占74.52%。
3.部门总体结转结余情况
2022年行政审批局无结转结余情况。
(二)部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年行政审批局财政拨款收入当年收入合计738.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入738.07万元,占100%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年行政审批局财政拨款当年支出合计750.05万元,其中:基本支出191.09万元,占25.48%;项目支出558.96万元,占74.52%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年行政审批局财政拨款无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出191.09万元,其中:
人员经费171.29万元,主要包括:基本工资52.79万元、津贴补贴31.26元、奖金49.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.68万元、行政单位医疗6.57万元、其他社会保障缴费0.16万元、其他工资福利支出6.00万元、奖励金0.03万元、住房公积金9.81万元、生活补助1.8万元。
公用经费19.8万元,主要包括:办公费5.14万元、差旅费1.43、公务接待费1.02万元、工会经费0.76万元、福利费2.44万元、其他交通费8.86万元、办公设备购置0.15万元。
2.特定目标类项目绩效分析
(1)大厅工作人员办公经费57.50万元,质量指标100%,时效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(2)区、乡、村三级便民服务体系网络维护使用费69.36万元,数量指标100%,质量指标100%,时效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(3)政务大厅水电费34.21万元,质量指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(4)政务大厅物业管理经费19.74万元,质量指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(5)全省一体化政务服务平台延伸到村(社区)专项经费18.00万元,数量指标100%,质量指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(6)窗口工作人员午餐补助经费128.16万元,质量指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%。
(7)大发体育在线:“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务经费10.00万元,质量指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(8)“综合窗口”服务人员经费30.00万元,质量指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(9)网络和安防系统建设经费60.00万元,质量指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(10)天府通办大发体育在线:分站点建设经费120.00万元,质量指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(11)一体化3.0建设项目质保金11.98万元,质量指标100%,社会效益指标100%,可持续影响指标100%,满意度指标100%。
(二)部门整体履职绩效分析。
2022年,认真履职尽责,圆满完成工作任务。
1.压紧压实党建工作责任。一是坚持把党的建设摆在首位,每季度专题研究党建工作1次,严格落实党组理论中心组学习、“三会一课”等制度,切实加强习近平新时代中国特色社会主义思想和省、市、区各项决策部署学习,引导全体党员干部牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”、拥护“两个确立”。组织集中学习28次,党组理论中心组学习22次,专题研讨8次,上党课4次。二是认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”,将党风廉政建设与日常业务工作相融合,一起抓,一体推进,确保党风廉政建设抓实抓到位。扎实开展纪律作风整顿“回头看”和“窗口腐败”问题专项整治、“六治六提一创”专项行动。走访企业22家,累计受理并处置办事群众投诉2件,批评教育2人次,印发通报3期。三是抓好意识形态工作。紧扣宣传贯彻党的二十大主线,扎实做好行政审批、政务服务领域宣传思想工作,专题研究意识形态工作3次。加强《学习强国》学习,组织开展以“喜迎党的二十大、提能增优展风采”为主题的大发体育在线:首届政务服务技能大赛,以赛促学,以学促干,优选5名选手组成大发体育在线:代表队,参加市级比赛,荣获团体二等奖;2人入选市级代表队参加省级比赛荣获团体一等奖。
2.巩固提升“一网通办”能力。一是深化“一窗受理”改革。按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务模式,以“综窗+专窗”的形式,整合25个区级部门办事窗口,设置5个“无差别综合受理”通办“综窗”、6个分领域“专窗”,审批服务较整合前再提速20%。二是深化“三集中、三到位”。对全区各相关部门依申请类政务服务事项进行再次梳理排查,截至目前,除因场地条件和涉密等情形外,1296项依申请类服务事项已全部进驻一体化政务服务平台,进驻率100%;大厅工作人员纳入大厅统一考核,全体党员组织关系转移至大厅。三是提升一体化政务服务平台效能。所有行政许可、公共服务事项全部纳入一体化平台办理,今年以来区本级共受理办结各类审批服务事项共计403664件,线上办理309404件,线下办理94260件,办件覆盖率98.70%,网上受理率76.65%,审批提速92.7%,始终保持现场办结率、按时办结率100%,各乡镇(街道)便民服务中心和村(社区)便民服务站共受理各类审批服务事项12余万件。四是扎实推进数据资源目录共享开放。全面梳理各行业领域的公共信息资源,积极拓展数据开放的广度和深度,持续提升数据开放质量,不断探索数据开放内容,强化动态更新,提升数据针对性和实用性,推进各部门高质量数据共享。截至目前,全区28个区级部门在数据资源目录共享开放平台共享数据1250条,超额完成市定目标任务。五是促进“互联网+监管”事项全覆盖。督促“互联网+监管”系统执法和监管人员注册和实名认证,全区23个部门处罚事项3241项,今年以来全面认领填报上级行业主管部门梳理的监管事项1304项,新增10条地方事项,编辑上报率100%,监管行为录入11935条,监管行为覆盖率49.10%。六是搭建惠企政策服务平台。在政务大厅设立“惠企政策一站式兑现”专窗,梳理、编制、公开惠企政策事项100项,建立惠企政策兑现平台、服务制度、办理流程、服务方式、保障机制等内容,提升企业群众办事体验,确保惠企政策精准送达、落地见效。
3.强化基层便民服务体系建设。一是按照“统筹规划、因地制宜、分类指导、有效推进”的工作思路,以点带面,扎实抓好镇村便民服务“三化”建设与“村能办”“家门办”的有机统一结合,一体推进。今年已完成9个乡镇街道、100个村(社)建设,并通过市级验收,我区在去年创建基础之上已实现“三化”建设全覆盖。二是梳理编制“能办”事项清单,配置完善软硬件设施设备,下放乡镇(街道)行政权力事项119项、公共服务事项145项,“村能办”事项141项,小区“家门办”事项51项,并制作成二维码办事指南,群众即扫即查即办,适时动态调整高频事项清单,理清权责关系,规范窗口设置、强化部门授权,确保“下沉”服务事项村社“真能办”。三是加快“政务服务+互联网”建设,推进网上办理,智慧政务大厅与省一体化平台数据、“天府通办”APP、“利州政务”微信公众号同步对接,办事群众可通过网上申报、扫码办理,变“群众跑腿”为“信息跑腿”,即办件压缩至10分钟内办结。
4.深化工程项目审批改革。成立项目联合审批服务中心,简化审批流程,全面推行一次申请、并联审批、同步办结制,压减环节、缩短时限、提升效率,推进“多测合一”“多规合一”“区域评估”“联合验收”“拿地即开工”等辅项,确保工程建设项目审批高效便捷。健全完善部门统筹协调机制,全流程跟踪重点工程项目,一对一量身定制全流程办事清单,加强工作调度,强化要素保障,扎实推动项目开工建设。截至目前,全区共计受理投资建设项目146余件,涉及资金88余亿元,为企业开展全程代办服务30余次,上门服务20余次,开展预约服务、延时服务50余次,项目办理承诺提速达到65.95%,实际办理平均提速达到91%。
5.狠抓政务服务效能提升。一是深化区、乡、村三级政务服务“好差评”体系建设应用,以评提优,办事群众可通过四川政务服务网、大厅二维码、自助办理终端等线上线下评价渠道对政务服务作出评价,“一事一评”“一次一评”。今年以来,共收到企业群众好评399996条,主动评价率99.41%,满意率99.99%,差评整改率100%。二是在政务服务大厅醒目位置设置“窗口腐败”专项整治举报箱及“办不成事反映窗口”,有效解决办事群众反映强烈的堵点痛点难点,办事群众利益得到有效保障。三是从严督查检查,加大监管力度,不定时通过效能监控系统、省一体化平台等线上监管手段和大厅日常巡查、办件抽查、电话回访等线下方式督查方式抽查工作人员工作状态、办件效率审批质效等,严厉打击“吃拿卡要”、变相审批等违纪违规行为。今年以来,共抽查办件并电话回访312件,通过一体化平台督办1000余件,好评率100%。
6.不断规范公共资源交易。优化电子交易平台功能,推进电子化运用,开展公共资源交易标准化规范化“示范交易中心”“回头看”,不断规范服务行为,提高服务效率,将工程招投标、政府采购、土地矿权出让、国有产权交易、农村产权交易实现电子化,并在全国公共资源交易平台(四川省.广元市)统一发布交易信息。截至目前,共受理采购项目17宗,受理金额4820余万元,成交项目12宗,成交金额2120余万元,节约资金2830余万元,节资率11%;受理土地(矿权)出让12宗,成交12宗,已出让土地面积:557834.26平方米,成交金额29912万元,溢价5万元。
7.抓实抓细疫情防控工作。严格落实进出大厅佩戴口罩、一米线、“一扫一测四查”等适时疫情防控要求,定时对公共、办公区域消杀,加强通风换气,有效抑制病毒传播。全面落实防疫志愿服务,选派政治素养高、责任心强、作风过硬的党员干部下沉到万缘街道老街社区、火车站、隔离酒店等地开展人员管控、卡点值守、“敲门行动”、信息摸排、秩序引导等防疫志愿服务。疫情期间政务服务“不打烊”,拓展线上办理渠道,增加“不见面审批”事项,宣传引导线上办理,今年以来预约办理5000余件,网上自助办理5万余件,邮政寄件3000余件。
8.扎实推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果,全面助推乡村振兴,制定部门帮扶工作计划和村发展计划,严格落实驻村工作要求,2名工作人员吃住在村开展乡村振兴工作,加快农业农村现代化建设,建立健全防范化解因病返贫致贫的动态监测长效机制,积极对接区税务局、区红十字会,做好乡村振兴政策宣讲及疫情管控,协助帮扶村打造“月坝”旅游环线上“张公岭文化旅游”点,整合利用产业资源项目增加村集体经济发展。
(三)结果应用情况。
1、投入情况分析
我局充分发挥财政政策引导作用,严格按照各项规章制度开展财务工作,总体执行情况良好。切实做好厉行勤俭节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。
部门决算编制和审查。为保证部门决算编制和审查工作顺利开展,我局积极履职,强化管理,遵循“统筹兼顾、确保重点”原则,预算安排各项支出,在核定基本支出、项目支出等分类支出数额情况下,核定离休费、奖金、其他支出、其他商品和服务支出等末级支出明细,并按照国家财务规章规定的开支范围和开支标准开支,未随意改变资金用途和支出规模,较好完成了部门决算编制和审查工作,同时,按区财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2022年,我局进一步加强财务管理,规范财经秩序,严肃财经纪律,根据有关要求,对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查,严肃了财经纪律,确保了资金安全。
(四)自评质量。
2022年,我局积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,对照《2022年财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分,项目支出绩效评价为“优”。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
我局2022年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成。
(二)存在问题
财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。
(三)改进建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。
3.财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
51080222T000005782183-大厅工作人员办公费支出 |
|||||||||||||||
主管部门 |
大发体育投注:行政审批局本级 |
实施单位 (盖章) |
大发体育投注:行政审批局 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
及时印制和更新办事指南、流程图、示范文本等,保障窗口工作人员的基本需求,提高窗口工作效率,保障政务大厅正常运行,给办事群众提供更优质高效的服务,使群众办事实现只跑一次,甚至零跑路。提升政务大厅标准化建设水平,美化办公环境,提升政务大厅体形象。 |
按预算执行完成100%。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
57.50 |
57.50 |
57.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||
其中:财政资金 |
57.50 |
57.50 |
57.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
及时更新流程图、示范文本等 |
≥ |
5000 |
份 |
|
4 |
|
|
|||||||
及时印制办事指南 |
≥ |
100 |
万份 |
|
6 |
|
|
|||||||||
质量指标 |
保障政务大厅正常运行 |
≥ |
1 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
保障窗口工作人员的基本需求 |
≥ |
1 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
|
3 |
|
|
||||||||
按节点完成服务 |
≤ |
2022 |
年 |
|
2 |
|
|
|||||||||
成本指标 |
保障政务大厅正常运行 |
≤ |
1 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
保障大厅办公经费 |
≤ |
57.5 |
万元 |
|
7 |
|
|
|||||||||
效果指标 |
提升政务大厅标准化建设水平 |
≥ |
1 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
美化办公环境 |
≥ |
5000 |
平方米 |
|
8 |
|
|
|||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众零跑路 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
|
5 |
|
|
|||||||
给办事群众提供更优质高效的服务 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续发展指标 |
加强政务服务智慧化进程 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
|
6 |
|
|
||||||||
窗口工作人员的基本需求 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
|
4 |
|
|
|||||||||
可持续影响指标 |
提升政务大厅体形象 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
|
4 |
|
|
||||||||
提高窗口工作效率 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
|
6 |
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||
工作人员满意 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||
评价结论 |
及时印制和更新办事指南、流程图、示范文本等,保障窗口工作人员的基本需求,提高窗口工作效率,保障政务大厅正常运行,给办事群众提供更优质高效的服务,使群众办事实现只跑一次,甚至零跑路。项目自评得分95分。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||||||||
项目负责人:王军 |
财务负责人:寇文华 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
51080222T000005856108-区、乡、村、三级体系便民服务体系网络维护使用费 |
|||||||||||||||
主管部门 |
大发体育投注:行政审批局本级 |
实施单位 (盖章) |
大发体育投注:行政审批局 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
加快推进“网上办”,智慧政务服务大厅正常运转,实现“网上办”,所有行政许可事项都纳入“一体化”平台运行,确保“一体化”平台正常运行。进一步推进“互联网+政务服务”建设。加强对省一体化政务服务平台的使用和监管,深化一体化平台“网上办”。建设区级信息共享平台,继续推进网上政务服务平台向乡镇(街道)、村(社区)延伸。 |
按预算执行完成100%。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
69.36 |
69.36 |
69.36 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||
其中:财政资金 |
69.36 |
69.36 |
69.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
全网覆盖14个乡镇 |
≥ |
14 |
个/套 |
|
7 |
|
|
|||||||
全网覆盖对象156个村 |
≥ |
156 |
个/套 |
|
8 |
|
|
|||||||||
质量指标 |
保障区、乡、村一体化平台网络正常运转 |
≥ |
1 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
区、乡、村、三级体系效能监控无死角 |
≥ |
1 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2022 |
年 |
|
5 |
|
|
||||||||
成本指标 |
网络维护使用费 |
≥ |
69.36 |
万元 |
|
5 |
|
|
||||||||
保障三级体系网络畅通 |
≥ |
12 |
月 |
|
5 |
|
|
|||||||||
效果指标 |
保障网络畅通 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||
“网上办”项目达100% |
≤ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
加大对政务服务大厅和基层便民服务中心的监管力度 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
|
5 |
|
|
|||||||
不定时通过效能监控系统、省一体化平台等线上监管手段抽查工作人员工作状态、办件效率等 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续发展指标 |
方便群众办事 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
规范审批行为 |
≥ |
1 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续影响指标 |
办事公开透明廉洁高效 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
|
5 |
|
|
||||||||
一站式服务送到家 |
≥ |
1 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||
区、乡、村三级体系网络畅通满意 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||
评价结论 |
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目自评得分95分。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
网络维护技术有待完善,大部分乡镇缺乏专业的网络技术人员。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
提高乡镇(街道)、村(社区)工作人员业务素质,加大执行力度。进一步规范网络维护,达到最佳使用效果。 |
|||||||||||||||
项目负责人:王军 |
财务负责人:寇文华 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
51080222T000005856218-政务大厅水电 |
|||||||||||||||
主管部门 |
大发体育投注:行政审批局本级 |
实施单位 (盖章) |
大发体育投注:行政审批局 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
做好保障政务大厅水、电畅通,保障政务大厅正常运转。 |
按预算执行完成100%。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
34.21 |
34.21 |
34.21 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||
其中:财政资金 |
34.21 |
34.21 |
34.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
大厅用电量 |
≥ |
3.2 |
千瓦时 |
|
5 |
|
|
|||||||
大厅用水量 |
≥ |
1 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
质量指标 |
营造良好办公环境 |
= |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||||||||
方便群众办事 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
6 |
|
|
|||||||||
时效指标 |
按时间节点完成 |
≥ |
12 |
月 |
|
5 |
|
|
||||||||
完成时间 |
≥ |
2022 |
年 |
|
5 |
|
|
|||||||||
成本指标 |
大厅用电费用 |
≤ |
31 |
万元 |
|
5 |
|
|
||||||||
大厅用水费用 |
≤ |
260 |
吨 |
|
5 |
|
|
|||||||||
效果指标 |
达标率 |
≤ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||||||||
能耗节约率 |
≤ |
100 |
% |
|
6 |
|
|
|||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
做好后勤保障,保障大厅正常运行 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||
建设规范化服务型政务中心 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续发展指标 |
节能减排,建设节约型机关 |
≤ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||||||||
政务大厅正常运转 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
6 |
|
|
|||||||||
可持续影响指标 |
保障政务大厅用水畅通 |
≤ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||
保障政务大厅用电畅通 |
≤ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意 |
= |
100 |
% |
|
6 |
|
|
|||||||
工作人员满意 |
= |
100 |
% |
|
4 |
|
|
|||||||||
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||
评价结论 |
该项目保障了政务大厅水电畅通,营造良好办公环境、方便群众办事。项目自评得分95分。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||||||||
项目负责人:王军 |
财务负责人:寇文华 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
51080222T000005856221-政务大厅物业管理 |
|||||||||||||||
主管部门 |
大发体育投注:行政审批局本级 |
实施单位 (盖章) |
大发体育投注:行政审批局 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
搞好政务大厅物业管理工作,营造良好办公环境。 |
按预算执行完成100%。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
19.74 |
19.74 |
19.74 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||
其中:财政资金 |
19.74 |
19.74 |
19.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
安全保卫和秩序维护 |
≥ |
267 |
人 |
|
5 |
|
|
|||||||
房屋日常维护管理 |
≥ |
5000 |
元/平方米 |
|
8 |
|
|
|||||||||
质量指标 |
保障政务大厅和谐、安全、干净、整洁 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||
时效指标 |
完成时间 |
= |
2022 |
年 |
|
7 |
|
|
||||||||
成本指标 |
大厅物业管理费 |
≥ |
5000 |
万元/平方米 |
|
5 |
|
|
||||||||
≤ |
19.7439 |
万元 |
|
5 |
|
|
||||||||||
效果指标 |
政务中心服务优质高效 |
= |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||
安全指标 |
保障政务大厅办公正常秩序 |
≥ |
99 |
% |
|
8 |
|
|
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
做好大厅物管工作 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||
营造良好办公环境 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续发展指标 |
政务大厅办事环境温馨和谐 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
给工作人员和办事群众提供舒适安全的办事场所 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续影响指标 |
政务大厅服务优质高效 |
≤ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||
树立良好的政府形象 |
≤ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||
办事群众满意 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||
评价结论 |
为保障政务大厅工作环境,搞好政务大厅物业管理工作,营造良好办公环境。项目自评得分95分。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||||||||
项目负责人:王军 |
财务负责人:寇文华 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
51080222T000005856244-全省一体化政务服务平台延伸到乡镇、村(社区)专项 |
|||||||||||||||
主管部门 |
大发体育投注:行政审批局本级 |
实施单位 (盖章) |
大发体育投注:行政审批局 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
全省“一体化”平台系统延伸至村,按照“数据共享、全程网办”的要求,抓好区乡村3级联网并投入使用。配合区政府办将所有行政权力和公共服务事项全部纳入平台运行。负责乡镇便民服务中心和村社区代办站“一体化”业务指导、培训、管理及运营维护。 |
按预算执行完成100%。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||
其中:财政资金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
指导乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务代办站一体化平台正常运行 |
≥ |
156 |
个 |
|
5 |
|
|
|||||||
年内一体化平台完成办件量 |
≥ |
10 |
万件 |
|
5 |
|
|
|||||||||
质量指标 |
推动一批高频事项下沉至乡镇(街道)、村(社区)办理 |
≥ |
145 |
项 |
|
5 |
|
|
||||||||
推行便民服务无偿代办 |
≥ |
3 |
万件 |
|
5 |
|
|
|||||||||
时效指标 |
按时间节点完成 |
= |
2022 |
年 |
|
5 |
|
|
||||||||
完成时间 |
= |
2022 |
年 |
|
5 |
|
|
|||||||||
成本指标 |
指导14个乡镇便民服务中心和156个村社区便民服务代办站业务工作、行政效能监控建设,每周采取例行检查,专项检查等方式开展督查办件执行检查等工作 |
≤ |
3 |
万元 |
|
3 |
|
|
||||||||
负责业务指导、培训、管理及运营维护(14个乡镇便民服务中心、156个村、社区 |
≤ |
15 |
万元 |
|
7 |
|
|
|||||||||
效果指标 |
抓好区乡村3级联网 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
一站式服务送到家 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事更快捷 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||
群众办事更方便 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续发展指标 |
一站式服务送到家 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
保障群众办事更方便 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续影响指标 |
打通审批“最后一公里” |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
保障群众办事更快捷 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意率为目标 |
= |
100 |
% |
|
6 |
|
|
|||||||
群众办事更方便、更快捷 |
= |
100 |
% |
|
4 |
|
|
|||||||||
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||
评价结论 |
全省一体化平台系统延伸至村,按照“数据共享、全程网办”的要求,区、乡、村3级联网并投入使用。将所有行政权力和公共服务事项全部纳入平台运行。项目自评得分95分。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
延伸到村(社区)执行力度不够。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
提高乡镇(街道)、村(社区)工作人员业务素质,加大执行力度。 |
|||||||||||||||
项目负责人:王军 |
财务负责人:寇文华 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
51080222T000005856262-窗口工作人员午餐补助 |
|||||||||||||||
主管部门 |
大发体育投注:行政审批局本级 |
实施单位 (盖章) |
大发体育投注:行政审批局 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
建立健全窗口人员日常管理制度体系,确保政务服务中心正常秩序。 |
按预算执行完成100%。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
128.16 |
128.16 |
127.70 |
99.64% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||
其中:财政资金 |
128.16 |
128.16 |
127.70 |
99.64% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
服务对象窗口人员 |
≥ |
267 |
人 |
|
8 |
|
|
|||||||
质量指标 |
建立健全窗口人员日常管理制度体系 |
≥ |
1 |
册 |
|
5 |
|
|
||||||||
对窗口工作人员进行考核 |
≥ |
267 |
人 |
|
7 |
|
|
|||||||||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
|
7 |
|
|
||||||||
成本指标 |
窗口人员午餐补助 |
≤ |
128.16 |
万元 |
|
8 |
|
|
||||||||
效果指标 |
确保政务服务中心正常运行 |
= |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||
调动窗口工作人员积极性 |
= |
100 |
% |
|
8 |
|
|
|||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
办事快捷 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||
窗口规范 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续发展指标 |
确保政务服务中心正常秩序 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||
规范工作人员审批行为 |
≥ |
1 |
册 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续影响指标 |
提升窗口工作人员效率 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||
保障工作正常运行 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||
办事群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||
评价结论 |
窗口规范,办事快捷。给办事群众提供更优质高效的服务。项目自评得分95分。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||||||||
项目负责人:王军 |
财务负责人:寇文华 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
51080222T000005856273-“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务 |
|||||||||||||||
主管部门 |
大发体育投注:行政审批局本级 |
实施单位 (盖章) |
大发体育投注:行政审批局 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
继续推行“一窗进出”并联审批。设立综合窗口,由综合窗口负责受理、分派、监督、发证、咨询等工作,项目申报企业只需到一个窗口就能办成所有事。引导老百姓办事,给老百姓提供更优质高效的服务。 |
按预算执行完成100%。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||
其中:财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
由“一窗进出”并联审批 |
= |
2 |
人 |
|
5 |
|
|
|||||||
引导老百姓办事 |
= |
1 |
人 |
|
5 |
|
|
|||||||||
质量指标 |
项目申报企业只需到一个窗口就能办成所有事 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
给老百姓提供更优质高效的服务 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
时效指标 |
按时间节点完成 |
≥ |
2022 |
年 |
|
5 |
|
|
||||||||
完成时间 |
≥ |
2022 |
年 |
|
5 |
|
|
|||||||||
成本指标 |
人员工资 |
≤ |
6 |
年 |
|
6 |
|
|
||||||||
人员保险 |
≤ |
4 |
年 |
|
4 |
|
|
|||||||||
效果指标 |
联动审批 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
||||||||
缩短投资建设项目审批时限 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目申报企业只需到一个窗口就能办成所有事 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||
及时引导群众办事 |
定性 |
优良中低差 |
批次 |
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续发展指标 |
给老百姓提供更优质高效的服务 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||||||||
营造良好的营商环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续影响指标 |
企业办事更快捷 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||||||||
企业办事更方便 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||
工作人员满意 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||
评价结论 |
一窗进出”“大厅导服”人员购买服务,保障政务大厅正常运行。项目自评得分95分。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||||||||
项目负责人:王军 |
财务负责人:寇文华 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
51080222T000005856361-“综合窗口”服务人员 |
|||||||||||||||
主管部门 |
大发体育投注:行政审批局本级 |
实施单位 (盖章) |
大发体育投注:行政审批局 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的“一窗受理”服务模式,实现办事预约、服务受理、好差评、咨询、投诉等服务的线上线下一体化运行和管理。 |
按预算执行完成100%。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||
其中:财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
“一窗受理”服务模式 |
≥ |
5 |
年 |
|
5 |
|
|
|||||||
综合窗口人员 |
= |
10 |
人 |
|
5 |
|
|
|||||||||
质量指标 |
后台分类审批 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||||||||
前台综合受理 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||||||||
时效指标 |
按时间节点完成 |
≥ |
2022 |
年 |
|
5 |
|
|
||||||||
完成时间 |
≥ |
2022 |
年 |
|
5 |
|
|
|||||||||
成本指标 |
人员工资 |
≥ |
18 |
万元 |
|
5 |
|
|
||||||||
人员保险 |
≥ |
12 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||||||||
效果指标 |
实现线上线下一体化运行 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||||||||
综合窗口出件 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
做到线上线下一套服务标准 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||||||
实现线上线下无缝衔接 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续发展指标 |
给老百姓提供更优质高效的服务 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||
营造良好的营商环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||||||||
可持续影响指标 |
全流程监管 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||||||||
全过程留痕 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||
办事群众满意 |
= |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||
评价结论 |
按照平台要求和工作实际需要在大厅设立25个“综合窗口”,全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的“一窗受理”服务模式,实现办事预约、服务受理、好差评、咨询、投诉等服务的线上线下一体化运行和管理。项目自评得分95分。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||||||||
项目负责人:王军 |
财务负责人:寇文华 |
附件2
大发体育投注:行政审批局
大厅工作人员办公费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.主要用于大厅办事指南印刷费、办公耗材等办公费和便民服务设施设备的更新维护大厅窗口人员办公专项经费,主要为医保、社保、住建、国土、市场监管局、公安、林业等窗口工作人员。
2.项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.本项目为延续性项目,项目内容符合于区委区政府决策部署相关的要求;项目实施内容为行政审批局职责中的承担日常的事务性相关,与单位职能职责密切相关。
4.大厅工作人员办公费资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数57.50万元。
(二)项目绩效目标。
1.大厅工作人员办公费资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数57.50万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2.及时印制和更新办事指南、流程图、示范文本等,保障窗口工作人员的基本需求,提高窗口工作效率,保障政务大厅正常运行,给办事群众提供更优质高效的服务,使群众办事实现只跑一次,甚至零跑路。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算57.50万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出57.50万元,主要用于保障窗口工作人员的基本需求,提高窗口工作效率,保障政务大厅正常运行。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目及时印制和更新办事指南、流程图、示范文本等,给办事群众提供更优质高效的服务。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数57.50万元,2022年执行数为57.50万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
大发体育投注:行政审批局
区、乡、村三级便民服务体系网络维护使用费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.为落实党中央、国务院关于推进“互联网+政务服务”的决策部署,按照《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55号)、《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》(国办函〔2016〕108号)、《政务信息系统整合共享实施方案》(国办发〔2017〕39号)和《政府网站发展指引》(国办发〔2017〕47号)要求,结合四川省政务服务实际,依托全省行政审批电子监察系统和全省行政权力依法规范公开运行平台,梳理总结各级各部门网上政务服务需求,广泛征求有关部门和专家意见,聚焦当前网上政务服务存在的突出问题,以及各地各部门、企业和群众的迫切需求,加快建设全省一体化政务服务平台,力争早日实现“规范、高效、透明、可究”的政务服务目标。
2.项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.进一步推进乡镇(街道)便民服务中心、村(社区)服务站点建设。按照“利企便民”的原则,鼓励依法按程序将政务服务事项下沉到乡镇(街道)便民服务中心、村(社区)服务站点。
4.区、乡、村三级便民服务体系网络维护使用费资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数69.36万元。
(二)项目绩效目标。
1.区、乡、村三级便民服务体系网络维护使用费资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数69.36万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2.全年工作得到上级单位及领导的充分肯定与认可,进一步推进乡镇(街道)便民服务中心、村(社区)服务站点建设。按照“利企便民”的原则,鼓励依法按程序将政务服务事项下沉到乡镇(街道)便民服务中心、村(社区)服务站点。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算69.36万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出69.36万元,要用于加快建设全省一体化政务服务平台,力争早日实现“规范、高效、透明、可究”的政务服务目标。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目对政务服务大厅和基层便民服务中心的监管力度,不定时通过效能监控系统、省一体化平台等线上监管手段抽查工作人员工作状态、办件效率等,保证了政务大厅网络畅通,乡镇便民服务中心效能监控无死角。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数69.36万元,2022年执行数为69.36万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
网络维护技术有待完善,大部分乡镇缺乏专业的网络技术人员。
(三)相关建议。
提高乡镇(街道)、村(社区)工作人员业务素质,加大执行力度。进一步规范网络维护,达到最佳使用效果。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
大发体育投注:行政审批局
政务大厅水电费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.政务大厅水电主要用综合楼日常运转发生的水电等费用,预计一年所需的费用申报年初项目预算34.21万元,旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。
2.做好保障政务大厅水、电畅通,保障政务大厅正常运转。
3.本项目为延续性项目,日常维修维护办公大楼,保障办公大楼况良好,为工作人员提供安全舒适的工作环境。
4.政务大厅水电项目资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数34.21万元。
(二)项目绩效目标。
1.做好保障政务大厅水、电畅通,保障政务大厅正常运转。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
2.该项目保障了政务大厅水电畅通,营造良好办公环境、方便群众办事。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算34.21万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出34.21万元,主要用于综合楼日常运转发生的水电等费用,保障政务大厅正常运行。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目保障了政务大厅水电畅通,营造良好办公环境、方便群众办事。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数34.21万元,2022年执行数为34.21万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
大发体育投注:行政审批局
政务大厅物业管理费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.根据市政务中心新招标的物管合同,分摊大发体育在线:资金19.74万元,给工作人员和办事群众提供舒适安全的办事场所。
2.项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.为保障政务大厅工作环境,搞好政务大厅物业管理工作,营造良好办公环境。
4.政务大厅物业管理资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数19.74万元。
(二)项目绩效目标。
1.政务大厅物业管理资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数19.74万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2.项目实施对经济和社会的影响。政务服务中心综合楼运维费项目,保障了工作环境的文明、和谐与稳定。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算19.74万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出19.74万元,主要用于政务服务中心综合楼运维费项目,保障政务大厅正常运行。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目创建良好的工作环境,为人民群众服务。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数19.74万元,2022年执行数为19.74万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
大发体育投注:行政审批局
全省一体化政务服务平台延伸到村(社区)专项经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.为认真落实国务院、省、市加快推进“互联网+政务服务”的安排部署,根据《四川省加快推进“互联网+政务服务”工作方案》要求,到2020年实现村级“互联网+政务服务”全覆盖。2022年区行审局积极推动省一体化政务服务平台向基层延伸工作,在全区所有村(社区)实现村级网上办件开展试点工作,先后完成了基础设施升级、政务外网连通、服务项目清理、审批权力下放等工作,2020年为进一步推动全区基层“互联网+政务服务”工作,全面开通村级一体化政务服务平台建设,负责乡镇便民服务中心和村、社区业务指导、培训、管理及运营维护。
2.项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.本项目为延续性项目,项目内容符合于区委区政府决策部署相关的要求;项目实施内容为行政审批局职责中的承担日常的事务性相关,与单位职能职责密切相关。
4.全省一体化政务服务平台延伸到乡、镇、村(社区)专项资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数18.00万元。
(二)项目绩效目标。
1.全省一体化政务服务平台延伸到乡、镇、村(社区)专项资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数18.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2.全省一体化平台系统延伸至村,按照“数据共享、全程网办”的要求,区、乡、村3级联网并投入使用。将所有行政权力和公共服务事项全部纳入平台运行。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算18.00万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出18.00万元,主要用于全区基层“互联网+政务服务”工作,全面开通村级一体化政务服务平台建设,负责乡镇便民服务中心和村、社区业务指导、培训、管理及运营维护。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目进一步推进了“互联网+政务服务”建设。加强对省一体化政务服务平台的使用和监管,深化一体化平台“网上办”。建设区级信息共享平台,实现了区、乡镇(街道)、村(社区)三级网络全覆盖。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数18.00万元,2022年执行数为18.00万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
延伸到村(社区)执行力度不够。
(三)相关建议。
提高乡镇(街道)、村(社区)工作人员业务素质,加大执行力度。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
大发体育投注:行政审批局
窗口工作人员午餐补助费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.主要用于大厅窗口工作人员午餐补助经费,主要为医保、社保、住建、国土、市场监管局、公安、林业等窗口工作人员。
2.项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.窗口规范,办事快捷。给办事群众提供更优质高效的服务。
4.政务大厅窗口工作人员午餐补助资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数128.16万元。
(二)项目绩效目标。
1.政务大厅窗口工作人员午餐补助资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数128.16万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2.全年工作得到上级单位及领导的充分肯定与认可,建立健全窗口人员日常管理制度体系,确保政务服务中心正常秩序。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算128.16万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出128.16万元,主要用于窗口工作人员生活补助,建立健全窗口人员日常管理制度体系。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
主要用于窗口工作人员生活补助,建立健全窗口人员日常管理制度体系。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数128.16万元,2022年执行数为128.16万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
大发体育投注:行政审批局
大发体育在线:“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.按照省政府办公厅《关于做好投资项目在线监管平台试运行工作的通知》(川办发[2016]148号)等要求,区人民政府八届第六次常务会议审议通过广利府办函【2016】152号文件《大发体育投注:“一窗进出”并联审批实施方案》,大厅导服人员购买服务,全面推行“一窗进出”“大厅导服”并联审批。
2.项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.该项目已在2016年开始实施,属常年项目,综合窗口负责受理、分派、监督、发证、咨询等工作,缩短投资建设项目审批时限,办事更快捷,营造了良好的营商环境。
4.“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数10.00万元。
(二)项目绩效目标。
1.“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数10.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2.设立综合窗口,由综合窗口负责受理、分派、监督、发证、咨询等工作,项目申报企业只需到一个窗口就能办成所有事。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算10.00万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出10.00万元,主要用于一窗进出”“大厅导服”人员购买服务,保障政务大厅正常运行。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目已在2016年开始实施,属常年项目,综合窗口负责受理、分派、监督、发证、咨询等工作,缩短投资建设项目审批时限,办事更快捷,营造了良好的营商环境。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数10.00万元,2022年执行数为10.00万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
大发体育投注:行政审批局
“综合窗口”服务人员经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.按照省、市、区深化“放管服”改革有关安排部署,为深入推进优化营商环境,提升政务服务,根据《四川省人民政府办公厅<关于印发四川省深化“放管服”改革优化营商环境2020年工作要点>的通知》(川办发〔2020〕31号)、《广元市人民政府办公室<关于持续深化“放管服”改革工作>的通知》(广府办发〔2020〕15号)、《大发体育投注:人民政府办公室<关于印发《大发体育投注:网上政务服务能力提升方案>的通知》(广利府办发〔2020〕31号)精神,我局经过广泛调查研究,全面充分论证,并借鉴其他市、县先进经验做法,拟定了我区一体化政务服务平台3.0建设方案,该方案于2020年底报经区政府同意建设。建设方案于2021初开工实施,并在政务服务大厅设置了“综合窗口”,根据工作需要,已通过社会购买方式增加配置“综合窗口”服务人员10名,主要负责为办事群众提供前台综合接件、受理、服务引导、代办帮办等服务。
2.项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.按照平台要求和工作实际需要在大厅设立25个“综合窗口”,全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的“一窗受理”服务模式,实现办事预约、服务受理、好差评、咨询、投诉等服务的线上线下一体化运行和管理。推动实体大厅向网上政务服务平台延伸,做到线上线下一套服务标准、一个办理平台,实现线上线下无缝衔接、融合通办,全过程留痕、全流程监管。
4.“综合窗口”服务人员资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数30.00万元。
(二)项目绩效目标。
1.“综合窗口”服务人员资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数30.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2.推动实体大厅向网上政务服务平台延伸,做到线上线下一套服务标准、一个办理平台,实现线上线下无缝衔接、融合通办,全过程留痕、全流程监管。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算30.00万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出30.00万元,主要用于保障“综合窗口”服务人员的基本需求,提高窗口工作效率,保障政务大厅正常运行。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
组织机构建立健全,职责分工明确,已在2021年实施,属长期项目。资金能够足额保证。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数30.00万元,2022年执行数为30.00万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
大发体育投注:行政审批局
网络和安防系统建设经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.主要用于建设使监控覆盖范围更广、监控效果更加理想,并结合其它部门已建视频监控,按照点、线、面相结合的原则,使政务中心监控布局更加合理,防范更加严密,使视频监控系统更好的服务于政务中心日常办公、企业群众办事的安防管理,有力的促进政务中心安防保障水平提高,实现全高清监控、全区域可视、全流程可查的安防管理新模式。
2.项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.为贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号),加快推进我区政务服务标准化规范化便利化建设,切实提升政务服务水平和服务效能,持续优化营商环境,健全服务机制。鉴于政务中心大厅安防系统建设使用已久,技术较为落后,前端设备及监控中心设备老化严重,无法正常使用,需要更新升级。
4.网络和安防系统建设经费资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数60.00万元。
(二)项目绩效目标。
1.网络和安防系统建设经费资金来源由区级财政全额拨款,2022年全年预算数60.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2.大发体育在线:政务中心大厅安防系统建设主要内容包含:新建174个视频监控设备及配套视频网络设施设备,新建1套监控中心LCD液晶屏、防静电地板,以及配套的辅材。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算60.00万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出60.00万元,主要用于安装监控设施,实现四级政务服务窗口监督全覆盖。实施内容符合《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》对应要求。提高窗口工作效率,保障政务大厅正常运行。支付依据合规合法,且资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目畅通监督管理渠道,自觉接受上级政务服务管理机构的业务指导及监督考核。通过安装监控设施,并保持良好运行状态,实现四级政务服务窗口监督全覆盖。实施内容符合《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》对应要求。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数60.00万元,2022年执行数为60.00万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
大发体育投注:行政审批局
天府通办大发体育在线:分站点建设经费项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.根据四川省人民政府办公厅《关于印发四川省“一网通办”能力提升百日攻坚行动方案》的通知(川办函〔2021〕7号)、广元市人民政府办公室关于印发《广元市“一网通办”能力提升百日攻坚行动工作任务清单》的通知(广府办函〔2021〕14号)精神,大发体育投注:需自主建设运营四川政务服务网(PC端)和天府通办APP(手机端)大发体育在线:分站点。待分站点建成后,全面提升大发体育在线:“互联网+政务服务”整体形象,提高大发体育在线:分站点“看、问、查、办、评”等网上服务能力,按照“一证通办”(凭身份证件)或“一照通办”(凭营业执照)要求,推进办事材料目录化、标准化、电子化,强化数据共享,实现查询、缴费、证明等高频便民业务“移动办”、“掌上办”,推进电子证照、电子签章对接、采集、制作、应用,提升大发体育在线:营商环境,助推大发体育在线:经济更好、更快发展。
2.项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.本项目为一次性性项目,项目内容符合于区委区政府决策部署相关的要求;项目实施内容为行政审批局职责中的承担日常的事务性相关,与单位职能职责密切相关。
4.四川政务服务网利州分站点和“天府通办”APP利州分站点建设资金来源由区级财政全额拨款,2022年预算数为120.00万元。
(二)项目绩效目标。
1.四川政务服务网利州分站点和“天府通办”APP利州分站点建设资金来源由区级财政全额拨款,2022年预算数为120.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2.打造以“天府通办”为品牌的大发体育在线:分站点,全面提升大发体育在线:“互联网+政务服务”整体形象,通过高效组织运营保障,全面提升大发体育在线:分站点“看、问、查、办、评”等网上服务能力。
3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目总预算120.00万元。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
2.资金到位。资金按照计划同时到位,资金到位率100%。
3.资金使用。截止评价时点,该项目资金的实际支出120.00万元,主要用于省级搭建统一门户,及四川政务服务网和天府通办;后端搭建一体化政务服务平台,我区按照省级统一框架,并运用统一身份认证、统一事项系统、统一支付、统一物流、统一评价等公共支撑能力,为我区分站点添加本地化、个性化的服务,避免了重复建设和资源浪费。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目打造以“天府通办”为品牌的大发体育在线:分站点,全面提升大发体育在线:“互联网+政务服务”整体形象,通过高效组织运营保障,全面提升大发体育在线:分站点“看、问、查、办、评”等网上服务能力。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数120.00万元,2022年执行数为120.00万元,完成预算的100%。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价:质量指标100%,实效指标100%,社会效益指标100%,可持续影响100%,满意度指标100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
大发体育投注:行政审批局
2023年9月9日
第五部分附表