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大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年度部门预算公开
发布时间: 2024-03-28   来源: 区行政审批局   信息类型: 2024年预算    浏览量:次
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大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

(一)广元市大发体育在线:政务服务和公共资源交易中心职能简介

1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施,指导全区公共资源交易活动现场和管理工作。

3.承担全区工程建设招投标现场服务和管理工作,负责政府采购活动现场服务和管理工作,负责国有产权、特许经营权出(转)让等现场服务和管理工作,负责国有土地、矿业权出(转)让提供交易服务。

4.承担区公共资源交易中心信息技术平台建设和管理;按照有关规定发布场内交易信息,为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度,协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

7.负责项目交易现场监督管理工作,记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为,接受有关咨询、投诉,并按职责分工及时处理。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年重点工作

1.持续推进异地评标。聚焦“抓主要矛盾、抓系统优化、抓底线防控、抓化危为机”,创新招标服务模式,快速调整完善电子招标投标平台,积极推进电子化招标和远程异地评标,实现“投标不见面、评标不聚集、全程无纸化”,有效解决了特殊时期的招标采购难题,异地评标相对传统现场评标而言具有明显的特有优势,应该以电子招标为前提,以现代科技为支撑,以全程监管为重点,以智能评标为方向,加强和推广远程异地评标,提高招标效率,提升招标质量。

2.持续推进交易全流程电子化,集体土地交易。中心将以深化农村改革、盘活集体资产、激活交易市场、促进产权赋能、壮大集体经济、增加农民收入为主线,突出健全完善机构、广泛宣传培训、活跃交易市场、规范制度运行 四项重点工作,在品种上求齐全,在数量上求突破,在规则上求完善,在服务上求高效。

二、部门预算单位构成

大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心属财政全额拨款事业单位,总编制11人,实有在职人员11人,退休人员1人,是大发体育在线:行政审批局管理的公益一类事业单位。

大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年收支预算总数180.44万元,比2023年收支预算总数增加12.48万元,主要原因是人员增加。

(一)收入预算情况

大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年收入预算180.44万元,其中:一般公共预算拨款收入180.44万元,占100%。

(二)支出预算情况

大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年支出预算180.44万元,其中:基本支出166.15万元,占92.1%;项目支出14.29万元,占7.9%

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年财政拨款收支预算总数180.44万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加12.48万元,主要原因是人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入180.44万元。支出包括:一般公共服务支出144.35万元、社会保障和就业支出17.68万元、卫生健康支出5.56万元、住房保障支出12.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年一般公共预算当年拨款180.44万元,比2023年预算数增加12.48万元,主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出144.35万元,占80%;社会保障和就业支出17.68万元,占9.8%;卫生健康支出5.56万元,占3.1%;住房保障支出12.84万元,占7.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为130.06万元,主要用于事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为14.29万元,主要用于:项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为17.12万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.56万元,主要用于:实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为5.56万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为12.84万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出166.15万元,其中:

人员经费149.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费16.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:公务接待费0.1万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降,主要原因是公务接待需求减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  1. 公务用车购置及运行维护费

    公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

    单位现有公务用车0辆。

    2024年未安排公务用车购置费。

    三)因公出国(境)经费

    因公出国(境)经费与2023年预算相比持平。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2024年,大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心的机关运行经费财政拨款预算为16.49万元,比2023年预算增加2.9万元,增长21.3%。主要原因为人员增加。

    (二)政府采购情况

    2024年,大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心安排政府采购预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2023年底,大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

    2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    2024年大发体育投注:政务服务和公共资源交易中心开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算180.44万元。其中:人员类项目5个,涉及预算149.65万元;运转类项目2个,涉及预算16.49万元;特定目标类项目1个,涉及预算14.29万元。

    十一、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    (二)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      (三)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指机关单位开展管理工作的项目支出。
    (四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

    (五)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
    卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:部门预算公开表

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