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2022年度大发体育投注:荣山镇卫生院单位决算公开
发布时间: 2023-10-12   来源: 区卫生健康局   信息类型: 2022年决算    浏览量:次
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公开时间:2023年10月12日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

荣山镇卫生院是以维护本辖区居民健康为中心,综合提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理及卫生管理职能。开展与本院功能相适应的基本医疗卫生服务,使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。承担本辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治,开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等,提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能,对村卫生室的业务技术指导,推行乡村卫生服务一体化管理。

强化医疗质量,加大人才培养力度、充实诊疗设备范围、持续提升医疗技术水平,坚持以“强服务 重疗效 爱岗位 保健康 惠民生”为服务宗旨,做好辖区百姓的健康守护神。

二、机构设置

大发体育投注:荣山镇卫生院下属二级单位0个。纳入大发体育在线:荣山镇卫生院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

大发体育投注:荣山镇卫生院编制人数34名,年末实有在编人数30人,临聘人员33人,公卫特别服务项目人员5人,退休7人,遗属2人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计为1232.89万元。与2021年(1488.57万元)相比,收、支总计各减少255.68万元,下降17.18%。主要变动原因是财政拨款减少及疫情影响。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1178.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入643.67万元,占54.61%;事业收入496.51万元,占42.13%;其他收入38.47万元,占3.26%。(注:数据来源于财决01表

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1232.89万元,其中:基本支出901.63万元,占73.13%;项目支出331.27万元,占26.87%;(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为643.67万元。与2021年相比,财政拨款收、支(754.5万元)总计各减少51.27万元、110.83万元,14.69%。主要变动原因是在编人员调出,人数减少,项目经费拨款减少。(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出643.67万元,占本年支出合计的52.21%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少110.83万元,下降14.69%。主要变动原因是人员减少,节约开支。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出643.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.47万元,占5.04%;卫生健康支出587.95万元,占91.34%;住房保障支出23.25万元,占3.62%;(注:数据来源于财决01-1表)


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为643.67万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):支出决算为31万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(20899款),其他社会保障和就业支出(2089999项),支出决算为1.47万元,完成预算100%。

3. 卫生健康(210类)基层医疗卫生机构(21003款)乡镇卫生院(2100302项):支出决算为240.47万元,完成预算100%。

4. 卫生健康(210类)基层医疗卫生机构(21003款)其他基层医疗卫生机构支出(2100399项):支出决算为63.61万元,完成预算100%。

5. 卫生健康(210类)公共卫生(21004款)基本公共卫生服务(2100408项):支出决算为264.66万元,完成预算100%。

6. 卫生健康(210类)中医药(21006款)中医(民族医)药专项(2100601项)支出决算为3万元,完成预算100%。

7. 卫生健康(210类)行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项)事业单位医疗支出决算为16.21万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项):支出决算为23.25万元,完成决算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出312.40万元,其中:

工资福利支出289.26万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助支出14.3万元等。

公用经费8.84万元,主要包括:工会经费、福利费。(注:数据来源于财决07表和财决08-1表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2022年,政府采购支出总额181.93万元,其中:政府采购货物支出181.93万元、主要用于辅助检查。授予中小企业合同金额181.93万元,占政府采购支出总额的100%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,大发体育在线:荣山镇卫生院共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于急诊急救。单价100万元以上专用设备1台。

(注:数据来源于财决附03表)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,对基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、中医药(民族医)药项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如事业收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出(2089999项):指财政安排的事业单位工伤、失业保险缴费支出。

10.卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(21003款)乡镇卫生院(2100302项)指乡镇卫生院的支出。

11.卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(21003款)其他基层医疗卫生机构支出(2100399项)指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。

12.卫生健康支出(210类)公共卫生(21004款)基本公共卫生服务(2100408项)指基本公共卫生服务的支出,重大公共卫生专项(2100409项)指重大疾病预防控制方面的支出。

13.卫生健康支出(210类)中医药(21006款)中医(民族医)药专项(2100601项)中医药方面的支出。

14.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项)指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 附件

附件1

项目名称

2022年大发体育在线:荣山镇卫生院基本公共卫生服务补助资金

主管部门

大发体育投注:卫生健康局部门

实施单位

大发体育投注:荣山镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完 成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

全年发放健康教育宣传资料约5689份,预防接种建证率达100%;儿童健康管理率100%,早孕建册率100%,老年人接受健康管理1786人,已管理高血压患者1834人,管理糖尿病患者423人,严重精神障碍患者规范管理123人,传染病疫情报告率100%,卫生监督信息报告率100%,接受中医药健康管理服务的1726人,肺结核患者管理率100%。

2.项目实施内容及 过程概述

根据上级业务主管部门的部署要求,我院加强组织领导,落实工作责任。在原有的基础上继续加大居民健康档案管理力度,重点加强了正常人群健康档案的更新工作,特殊人群健康档案的建档和动态管理工作,按照上级部门要求继续落实儿童预防接种工作,各项制度完善,计划免疫工作规范运行,冷链运转正常规范,记录完整,各类疫苗接种及时,通过体检对筛查出患有疾病、生长发育缓慢和营养不良的儿童均及时给予了对症治疗和营养指导等措施,并加强了随访工作。对育龄妇女进行健康教育和保健指导。我院积极争取镇政府支持,动用村级行政力量宣传、动员免费为65岁及以上老年人进行一年一度的健康体检,体检项目包括:基本的体格检查、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图、B超(肝胆脾胰)等。通过开展35岁及以上居民首诊测血压;居民诊疗过程测血压;健康体检测血压和健康档案建立过程询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理,并提供一年4次面对面随访,每次随访询问病情、测量血压,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。 对确诊的严重精神障碍患者进行登记管理,并对在家居住的恢复期精神障碍患者进行随访和康复指导。加强突发公共卫生事件应急处置能力,应急物资储备。重点强化疫情检测报告,切实加强传染病疫情防控工作,进一步规范发热门诊,控制院内感染,完善发热门诊各项制度,同时启动预检分诊制度,认真落实工作人员岗位责任制和预检分诊制度,严格落实首诊负责制,加强对发热病人的管理。 积极协助卫生监督部门开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和医疗场所等卫生监督协管工作。协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查。 积极推广中医药适宜技术,广泛运用于常见病、多发病、慢性病等的防治,向广大居民群众提供了“简、便、验、廉”的中医药特色服务。根据上级文件精神和要求,我院重新制定了家庭医生签约服务方案、组建签约服务团队。

预算执行情况

10分)

年度预算数

(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

264.66

264.66

100.00%

10

10

其中:财政资金

264.66

264.66

100.00%

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量

单位

完成值

权重

自评得分

项目完成

数量指标

传染病及突发公共卫生事件报告

11

11

5

5

糖尿病患者管理人数

607

423

5

4

高血压患者管理人数

2034

1834

10

9

质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率

62

%

92%

10

9

高血压患者基层规范管理服务率

62

%

75%

5

4

2型糖尿病患者基层规范管理服务率

62

%

74%

5

4

传染病及突发公共卫生事件报告率

95

%

100%

10

10

时效指标

完成时间

=

1

1

10

10

项目效益

社会效益指标

居民健康素养水平不断提高

90

%

90%

10

9

城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小

90

%

90%

5

4

可持续影响指标

基本公共卫生服务水平不断提高

90

%

%

5

4

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度不断提高

90

%

%

10

9

合计

100

91

自评结论

2022年,在区卫健局、公卫指导中心、区疾控中心和区妇幼保健院的指导下,荣山镇卫生院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》以及上级业务主管部门的各类文件精神,加强内部管理,严抓基本公共卫生服务项目工作,充分调动全院职工的工作积极性和主动性,取得了一定成效。

自评存在问题

各村卫生所各种资料缺项漏项较多,未及时整理归档。健康教育质量不高。健康知识讲座存底资料不完整,个别存在佐证材料、图片不真实或内容不规范现象。慢性病患者管理随访不到位,随访记录表填写不规范。人员、人才缺乏,全科医师人员不足,影响了基本公共卫生服务项目的开展进度:健康档案利用率不高,由于云平台和门诊系统未对接,未形成资源共享,一般人群的动态记录有待进一步加强管理。

自评改进措施

加大宣传力度,认真开展基本公共卫生服务项目工作,通过宣传一吸引一再宣传,以逐步改变居民的陈旧观念,促使其自愿参与到公共卫生服务中来。加强专业技术队伍建设,提高基本公共卫生服务水平。配套合理的激励机制,提高工作人员工作热情。落实各项服务规范、强化各项规章制度,推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。

项目负责人:杨益铭

财务负责人:牟秋菊

附件2

项目名称

2022年大发体育在线:荣山镇卫生院基本药物制度补助资金

主管部门

大发体育投注:卫生健康局部门

实施单位

大发体育投注:荣山镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完 成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1、巩固基本药物制度,推进综合改革顺利进行; 2、加强我院医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢我院医疗卫生服务网底,实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

通过实施基本药物制度财政项目,降低了患者的医疗费用,保证了药品安全、有效、经济,群众的满意度进一步提高

2.项目实施内容及 过程概述

根据四川省基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法及考核办法的文件精神,我院成立了以院长为组长,分管院长为副组长,业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组,小组设在药房办公室,由专人负责本单位辖区内村卫生室的基本药物制度实施,落实项目运行及资金使用情况,及时报送相关资料。

预算执行情况

10分)

年度预算数

(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评

得分

原因

总额

63.61万元

63.61万元

100%

10

10

其中:财政资金

63.61万元

63.61万元

100%

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标值

度量 单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

项目完成

数量指标

医生规范用药

95

%

90%

15

14

辖区群众合理科学用药

95

%

90%

10

9

人口基本用药覆盖率

95

%

90%

10

9

质量指标

药品零加成销售

95

%

95%

10

9

时效指标

完成时间

=

1

1

10

9

项目效益

社会效益指标

城乡居民负担减轻

95

%

93%

25

24

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度不断提高

95

%

94%

10

9

合计

100

93

自评结论

实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大,为使我院卫生技术人员更全面、更准确地掌握实施国家基本药物制度规范要求,让广大群众主动参与到工作中来,成立项目绩效考核领导小组,完善了相关管理督查制度,最大限度地将大发体育在线:实施国家基本药物制度项目运行好,让广大城乡居民得到实惠,在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上收到了较好的效果。

自评存在问题

用药习惯与国家基本药物目录内部分药品不相适应,采购平台现行目录药品不能满足特殊人群需求。

自评改进措施

1.药物零差价率销售,人均收入不断增长,机构运行成本增加。建议逐步加大基层医疗机构补助力度,减轻基层压力。

2.基药目录应定期增补,不断增加药品种类,考虑医生用药习惯及患者需求。

项目负责人:杨益铭

财务负责人:牟秋菊

附件3

项目名称

2022年大发体育在线:荣山镇卫生院医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展部分中央补助资金

主管部门

大发体育投注:卫生健康局部门

实施单位

大发体育投注:荣山镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完 成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

促进基层中医药服务能力,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我中心中医药事业健康发展,贯彻落实党中央、国务院的决策部署,助力国家中医药改革机构服务能力。

通过开展基层医疗卫生机构中医综合服务内涵建设,提升了中医药服务能力,促进了中医药特色优势的发展。

2项目实施内容及 过程概述

根据上级工作安排,按照我医院中医药事业传承与发展实施方案,由专人负责项目执行和具体的实施工作,提升了中医药服务能力,促进了中医药特色优势的发展

预算执行情况

10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评

得分

总额

3万元

3万元

100%

100

10

其中:财政资金

3万元

3万元

100%

100

10

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量 单位

完成值

权重

自评得分

项目完成

数量指标

中医诊疗好转

90

90%

25

23

质量指标

开展中医适宜技术

90

%

90%

25

24

时效指标

完成时间

=

1

1

10

10

项目效益

社会效益指标

中医药人才技术水平明显提高

90

%

90%

10

9

可持续影响指标

中医药健康文化社会认可度持续上升

90

%

90%

10

9

满意度指标

满意度指标

患者满意度

90

%

90%

10

9

合计

94

自评结论

通过对本项目投入经济性、立项必要性、绩效目标合理性、可持续性,确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务。

自评存在问题

相关人员人才缺乏,中医药知识了解不够全面。

自评改进措施

积极推广中医药适宜技术,广泛运用于常见病、多发病、慢性病等的防治,向广大居民群众提供“简、便、验、廉”的中医药特色服务。加强人员培训学习。

项目负责人:杨益铭

财务负责人:牟秋菊

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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